借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 和普通發(fā)票一樣做賬務(wù)處理。確認(rèn)某某業(yè)務(wù)收入。
老師您好 :請問本月確認(rèn)無票收入五十萬應(yīng)該怎么寫分錄
無票收入寫分錄的時候是含稅的對嗎?,下個月還要開票,會沖掉無票收入,在按照發(fā)票重新編寫憑證,怎么寫摘要和分錄
請問應(yīng)收票據(jù)的摘要應(yīng)該怎么寫啊
老師好,請教一下,收到留抵稅額通知書時,會計分錄摘要應(yīng)該怎么寫
老師請問一下,發(fā)票未回,但是需要抵扣應(yīng)該怎么做賬,怎么寫摘要
老師,請問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對公賬戶轉(zhuǎn)給個人,備注稿費勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會計憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補報了收入30萬),當(dāng)時未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財務(wù)報表和年度財務(wù)報表,請問,賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個賬套,共用一個銀行賬戶,分公司訂購材料時應(yīng)付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時為負(fù)數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務(wù)處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機(jī)動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當(dāng)月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
哦,謝謝老師! 我突然想起了,有一張開了發(fā)票做主營業(yè)務(wù)收入的時候忘記寫應(yīng)交稅費了怎么辦呢?是去年12月份的一張票。
?那你看下收入是加稅合計做的嗎?
是的,那張票當(dāng)月就收到款了的。是價稅合計一起做的收入。
那你現(xiàn)在更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費
直接就做上面老師說的這一個步驟就可以了嗎? 還有就是他上一個代賬會計給他們做的賬好像都沒有做應(yīng)繳稅費這個科目之前他們做錯了,比如前面兩年的,我不用去管他了嗎?
是的 你看下你需要繳納增值稅嗎?不需要交把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤都要修改,全部修改。
麻煩老師了。就是這一張票,這個金額麻煩老師幫我詳細(xì)的把分錄寫出來,包括金額?金額這么小,一年也就開兩張票的話,應(yīng)該也不需要交納稅吧。
單位是什么行業(yè)的?這個是用在哪里的?使用部門是哪個部門兒?有使用時間限制嗎?
就是裝飾公司的,小規(guī)模,沒什么業(yè)務(wù),就是剛剛說的那個有一張開了發(fā)票做主營業(yè)務(wù)收入的時候忘記寫應(yīng)交稅費了怎么辦呢?是去年12月份的一張票。
去年的收入沒寫增值稅交了增值稅沒有? 人家給你們提供消毒服務(wù),這個是用在哪里的知道嗎?
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 和普通發(fā)票一樣做賬務(wù)處理。確認(rèn)某某業(yè)務(wù)收入。 2025-07-12 18:15 然后這個的話是無票收入,怎么知道他的應(yīng)交稅費的金額呢
不動產(chǎn)勞務(wù)派遣5%其他的1% 含稅的÷1.01×1%
好的,相當(dāng)于只要是無票收入都需要自己算稅金是嗎?
是的對的是的對的