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老師,有這么個情況,您看下怎么才能做平這個賬目?在24年我們分別在5月8日開了167246.5元,9月18日開了156832.2元,12月30日開了54669.5元,共計378748.15元的發(fā)票,對方公司沒有錢給我們公司,然后對方公司是安排了抵扣車輛,然后安排賣掉了,等于是這筆款是等于現(xiàn)金收款了,怎樣做平這個收款?謝謝!

2025-07-11 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 18:23

你好,你的意思是,你的應(yīng)收款,他們給車給你抵減了。你拿到了車是嗎

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快賬用戶5018 追問 2025-07-11 18:28

對。賣掉了

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快賬用戶5018 追問 2025-07-11 18:29

對方有個抵車協(xié)議

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齊紅老師 解答 2025-07-11 18:29

你好,這樣子的話你應(yīng)該借。固定資產(chǎn),車輛貸,應(yīng)收賬款。

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快賬用戶5018 追問 2025-07-11 18:31

老師,固定資產(chǎn)需要做累計折舊?

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快賬用戶5018 追問 2025-07-11 18:32

老師,能寫個完整分錄嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-07-11 18:34

你現(xiàn)在只是拿回來,就只需要借。固定資產(chǎn),車輛貸,應(yīng)收賬款 然后你持有期間是需要做折舊的,比如管理費用-折舊費-車輛,累計折舊。

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齊紅老師 解答 2025-07-11 18:34

比如管理費用-折舊費-車輛,貸累計折舊。

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快賬用戶5018 追問 2025-07-11 23:15

抵押車拿回來,讓后賣了出去了,這樣還需要做折舊?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 08:22

你好,你做庫存就不用折舊。 做固定資產(chǎn)就需要

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你好,你的意思是,你的應(yīng)收款,他們給車給你抵減了。你拿到了車是嗎
2025-07-11
你好,我們不做固定資產(chǎn)不需要計提折舊 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款還有余額嗎?
2025-10-11
這個需要按照發(fā)票來打款的哦
2021-10-09
同學(xué),你好 你收到錢和退錢,都是針對同一家公司嗎?
2020-11-08
你好;? 這個2000元是老板去墊付的是嗎 ? 墊付出去有墊付的依據(jù)嗎?? ??
2022-06-02
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