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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的?。?/h1>

2025-07-11 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 18:05

借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
季末若不用交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)5452 追問(wèn) 2025-07-11 18:29

入庫(kù)是全部入成本,不需要計(jì)稅哈

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快賬用戶(hù)5452 追問(wèn) 2025-07-11 18:42

還有,另外就是申報(bào)有誤,需補(bǔ)交稅,如何做賬?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 09:19

補(bǔ)什么稅? 增值稅嗎?

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快賬用戶(hù)5452 追問(wèn) 2025-07-12 10:19

就是增值稅

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齊紅老師 解答 2025-07-12 10:26

收入也會(huì)增加 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-12 10:26

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)5452 追問(wèn) 2025-07-12 11:14

是去年的

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-12 11:17

更正申報(bào)去年的增值稅,補(bǔ)了增值稅 ?

頭像
快賬用戶(hù)5452 追問(wèn) 2025-07-12 11:22

就是是去年4季度申報(bào)有誤,更正了需補(bǔ)交稅

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-12 11:26

借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶(hù)5452 追問(wèn) 2025-07-12 14:04

是不是也可以通過(guò)以前年度損益啊

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-12 14:40

直接用未分配利潤(rùn)即可,也是調(diào)整往年度

頭像
快賬用戶(hù)5452 追問(wèn) 2025-07-12 14:59

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 你上面那個(gè)未分配利潤(rùn)在貸方,但這樣的話(huà),未分配利潤(rùn)是在借方了呢

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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:02

要同時(shí)增加收入的,不是單獨(dú)只增加增值稅

頭像
快賬用戶(hù)5452 追問(wèn) 2025-07-12 15:54

是去年的收入,應(yīng)該在未分配利潤(rùn)里吧

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-12 15:55

是,去年的收入, 在未分配利潤(rùn)里

頭像
快賬用戶(hù)5452 追問(wèn) 2025-07-12 17:37

那就不是增加收入,直接進(jìn)未分配利潤(rùn)哦

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季末若不用交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2025-07-11
你好!小規(guī)模,不提進(jìn)項(xiàng)稅,分錄:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款。銷(xiāo)售分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2024-04-10
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-15
您好,那他就是和普票一樣的處理,增值稅計(jì)入成本不允許抵扣
2022-01-08
借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,如果季度普通發(fā)票45萬(wàn)以?xún)?nèi),季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入,如果開(kāi)的是專(zhuān)票再交稅的,當(dāng)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2021-09-17
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