不是3筆,你看下,貸方的余額大于了借方 也就是你們支付出去的是44125,但是很有可能收到的發(fā)票是133380。
用友軟件,資產(chǎn)負債表年初余額跟去年的期末余額對不上,原因是因為有預付賬款借方余額,去年出的報表是把這個預付賬款金額算在了應付賬款里面,今年同樣的出報表預付賬款金額確沒有自動算在應付里面,我該如何修改資產(chǎn)負債表年初余額呢?
期初預付賬款余額146000元,為什么這個月期末結轉試算不平,負責表里面那個科目要設置起初數(shù)?
應付賬款期末余額在借方,然后系統(tǒng)出資產(chǎn)負債表的時候,應付賬款項目為0,它的期末余額移到了預收賬款項目(方法一),但是我們公司都不用預收預付賬款科目的,我想應付賬款直接負數(shù)體現(xiàn)在報表上,預收賬款是0(方法二),可以這樣操作報表嗎?因為要季報財報了 問題2,我按負數(shù)體現(xiàn)(方法二)做了報表,但是資產(chǎn)總額比方法一少了,這個沒關系嗎
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負債表表應收賬款,其他應付款的年初余額和期末余額是負數(shù),還有應付賬款的期末余額是負數(shù),這個為什么是負數(shù)?
老師,9月資產(chǎn)負債表應收賬款是負數(shù),重分類后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報的財報期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒有重分類,如果不重分類,比如應收賬款金額-100,預收賬款是0,可以直接改為應收賬款余額是0,預收賬款余額是100這樣子嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報一件按報價支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有權屬于公司,這個屬于印花稅技術合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運輸發(fā)票是必須要跟貨物對應嗎?
老師個稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對的,我認為應是錯的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒有收入,就有一次開了一個幾塊錢,我的開辦費很多,這個不能放在后面做成本嗎
證明公司實繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會計和代賬會計,另外一家代賬公司財稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會計,選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝