對(duì)于定率征收的個(gè)體戶,應(yīng)納稅所得額是根據(jù)收入總額和核定的應(yīng)稅所得率計(jì)算得出的。計(jì)算公式為:應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 × 應(yīng)稅所得率。 在本題中,開票金額 139810.98 元為收入總額,應(yīng)納稅所得額為 16777.4 元,據(jù)此可推算出該個(gè)體戶的應(yīng)稅所得率約為 12%(16777.4÷139810.98×100%≈12%),即稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的該個(gè)體戶應(yīng)稅所得率為 12%,通過 “139810.98×12%” 得出應(yīng)納稅所得額 16777.4 元
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得月應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額核定為35000,稅率為5%,月核定應(yīng)納稅額122.5元是怎么算出來的?
老師,個(gè)體戶那個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅核定征收的,所得率征收。是不是指應(yīng)納稅所得額=收入*所得率-扣除額?,最后的應(yīng)交個(gè)稅=應(yīng)納稅所得稅*稅率-扣除數(shù)嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得怎么交稅,稅率多少?應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算。應(yīng)納稅所得額免稅額度是多少?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,200萬內(nèi)減免是先算出稅額除以2作為應(yīng)納稅額,還是先按所得額減半后再按照5檔稅率計(jì)算出應(yīng)納稅額?
個(gè)體工商戶按照以下方法計(jì)算減免稅額: 減免稅額=(經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過 200 萬元部分的應(yīng) 納稅額-其他政策減免稅額×經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過 200 萬元部分÷經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額)×50%。老師,這個(gè)不會(huì)算。可以舉個(gè)例子嗎
小規(guī)模納稅人,四月五月增值稅1094.61,6月2853.05,合計(jì)3947.66,現(xiàn)在做六月分錄,增值稅如何計(jì)提,附加稅分錄怎么做
老師,請(qǐng)問再生資源加工,公告里 本公告所稱再生資源,是指在社會(huì)生產(chǎn)和生活消費(fèi)過程中產(chǎn)生的,已經(jīng)失去原有全部或部分使用價(jià)值,經(jīng)過回收、加工處理,能夠使其重新獲得使用價(jià)值的各種廢棄物。其中,加工處理僅限于清洗、挑選、破碎、切割、拆解、打包等改變?cè)偕Y源密度、濕度、長(zhǎng)度、粗細(xì)、軟硬等物理性狀的簡(jiǎn)單加工。 公告里加工是簡(jiǎn)單加工,我們深加工,這樣增值稅應(yīng)該怎么繳納
老師,一般納稅人的公司給個(gè)人開普票。這個(gè)個(gè)人需要提供哪些信息
老師您好,我公司是建筑行業(yè),所承接的項(xiàng)目均為十來萬的施工項(xiàng)目,項(xiàng)目成本主要包含人材機(jī)的采購(gòu),我公司有專門的預(yù)算員A,而且具體的人材機(jī)采購(gòu)也是預(yù)算員A負(fù)責(zé),我公司在與乙方簽訂的人材機(jī)采購(gòu)合同中分別注明了采購(gòu)的單價(jià),如人工,每人每天多少工資,但沒有注明總價(jià),因?yàn)橛械牟缓霉罍y(cè),我作為會(huì)計(jì)也要審核合同,需要讓他們?cè)诤炗喌娜瞬臋C(jī)合同中注明總價(jià)嗎?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易申報(bào),如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報(bào)
老師,請(qǐng)問我們公司是回收再生資源后再加工,增值稅是不是還可以退的?
請(qǐng)問,股東的股份,以1萬塊錢轉(zhuǎn)讓,個(gè)稅是不是20%?
今天剛收到24年12月到25年12月的房租發(fā)票,做為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,前面12月到6月的房租,是在7月一起計(jì)提嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-0.69】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫 這種怎么辦?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易申報(bào),如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報(bào)