是把制造費用結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
我們是新開立生產(chǎn)制造企業(yè),7月份只有生產(chǎn)工人的工資,沒有產(chǎn)成品入庫,也沒有出庫,按照正常的要把工資計入制造費用,月末再結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,但是現(xiàn)在沒有入庫,生產(chǎn)成本也不能結轉(zhuǎn)到庫存商品,這種情況怎么處理呢
請問當月的制造費用是不是都要結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,公司還沒有投產(chǎn),但是有生產(chǎn)設備折舊,記在制造費用了,然后結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,生產(chǎn)成本往哪里結轉(zhuǎn)呢,還沒有產(chǎn)品入庫呢,不能結轉(zhuǎn)到庫存商品吧,怎么處理呢
老師,這個月沒有銷售,但是制造費用里產(chǎn)生了一些費用,所以我沒有結轉(zhuǎn)成本,那我是否要把制造費用里的數(shù)額結轉(zhuǎn)到生成成本,在結轉(zhuǎn)到庫存商品中呢,就不結轉(zhuǎn)銷售成本,這樣對不對
三月份的時候我把制造費用結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中去了,但是生產(chǎn)成本-制造費用沒有結轉(zhuǎn)到庫存商品,那就是也沒有結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本中去,那在后面月份還要結轉(zhuǎn)到主營成本中去嗎
請問老師,在月底時生產(chǎn)成本和制造費用都有余額,是不是要先把制造費用結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,再把結轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本和本來就有余額的生產(chǎn)成本一起結轉(zhuǎn)到庫存商品呢
老師,領料單和出庫單要經(jīng)過會計簽字嗎
就是說上一屬期是按6萬扣除,請這一屬期還是,要不繼續(xù)保持,要不就更改之前報表,而且樣這個員工就算不了稅,不曉得為啥拍不了照,不曉得是不是我手機的問題
老師。這個殘疾人就業(yè)保障金是看公司員工人數(shù)來交的嗎?
六稅兩費不是減半嗎?為什么注會題庫里的答案都沒有減半?六稅兩費都是什么
老師,工會經(jīng)費現(xiàn)在一定要如實交嗎,可以只交一部分嗎?
老師,請問一下我今天報個稅有個員工是這種情況,應該怎么弄
老師,因為醫(yī)務的原因造成這個月的勞務數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務數(shù)據(jù),沒有提供財務,如果下個月一起報的話,那么只減一個800,正常情況下,這個月應該減個800,然后下個月再減個800那個稅金不一樣,如何解決?
@董孝彬老師,還是按這樣:1.先區(qū)分是否連續(xù)加工:連續(xù)加工的,消費稅一律掛 應交稅費 - 應交消費稅 (待抵扣);直接出售的,進入第二步判斷。 2.對直接出售的,再看售價與受托方計稅價:售價小于等于計稅價的,消費稅計入成本;售價大于等于計稅價的,原代收消費稅仍計入成本,同時按差額補繳消費稅(計入稅金及附加)。 3.兩者是 先看用途,再看售價 的遞進關系,需同時考慮,而非獨立判斷。連續(xù)加工不涉及售價對比,直接出售則必須結合售價與計稅價的關系處理。
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應商,應給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務成本-租賃費3萬,貸應付賬款3萬 需要做賬務處理分錄嗎?