您好,這個(gè)的話是需要變更回來(lái),這個(gè)就行
咨詢一下,建筑裝修公司,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有工程結(jié)算科目,一般要不要用工程結(jié)算科目,這有什么區(qū)別??分錄是不是這樣做????還有一個(gè)問(wèn)題就是從小規(guī)模變一般納稅人,小規(guī)模時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅,變成一般納稅人后,這個(gè)科目放在那??是要變成未交增值稅還是??
老師,你好,我們是貴州餐飲企業(yè)小規(guī)模納稅人,8月份我們總監(jiān)說(shuō)接到電話,叫我們?nèi)ザ悇?wù)局升級(jí)為一般納稅人,后面我們9月變更為一般納稅人了,但是我們現(xiàn)在想變更為小規(guī)模納稅人,這樣可以嗎?怎么變更為呢?
老師,今天去稅務(wù)局本來(lái)是辦別的業(yè)務(wù),然后稅務(wù)局人員說(shuō)我們公司用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在他從業(yè)十幾年看來(lái),不需要用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,讓我改成小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我想請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)對(duì)我們公司會(huì)不會(huì)有什么影響啊,還有我改成小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,我還需要改什么嘛關(guān)于準(zhǔn)則修改二導(dǎo)致的系列問(wèn)題,比如申報(bào)表之類(lèi)
你好老師,公司是小規(guī)模,現(xiàn)在想做桔子出口,如果變更成一般納稅人,后期沒(méi)有達(dá)到是不是會(huì)被打回,這樣為了退稅去變更對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是不是不好
請(qǐng)問(wèn)老師,4月底稅務(wù)告知連續(xù)12個(gè)月金額超500萬(wàn)要升一般納稅人,當(dāng)時(shí)說(shuō)5月1號(hào)開(kāi)始就強(qiáng)制升為一般納稅人,但是我現(xiàn)在看電子稅務(wù)局也沒(méi)有變化,開(kāi)票稅率還是3個(gè)點(diǎn),是什么情況?我們現(xiàn)在還按小規(guī)模操作有沒(méi)有什么影響?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
現(xiàn)在變更可以的么
對(duì),這個(gè)變更是可以的,沒(méi)事
在哪里變更
電子稅務(wù)局,政策變更,基礎(chǔ)信息那
變更后怎么固定資產(chǎn)沒(méi)有折舊和賬面價(jià)值了,那金額填啥
他可能沒(méi)有原值呢,是沒(méi)有填還是什么?
您看,都沒(méi)有累計(jì)折舊了。我剛剛申請(qǐng)變更為企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,然后申報(bào)就成沒(méi)有折舊了
這個(gè)地方是直接填寫(xiě)凈值的
不用變更回來(lái)可以嗎?為啥用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要申報(bào)現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就不需要呢
最好是變更一下,這個(gè)業(yè)務(wù)為了準(zhǔn)確