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老師,我們有時涉及預付對方公司的款項(可能是合作前期的預付款,也可以是提前充值款),對方已經(jīng)開具專票過來,這樣進項我們可以在開票當月抵扣嗎?

2025-07-10 16:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 16:12

你好,可以的,操作沒問題了。

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你好,可以的,操作沒問題了。
2025-07-10
你好 ; 可以的。 你們支付的含稅金額。 對方就應該開票給你們
2021-12-23
您好。發(fā)票沖紅是針對原開的發(fā)票有誤或因為其它原因需更正,需要重新開具的發(fā)票調整賬目.增值稅專用發(fā)票超過認證期未認證的,不得再認證抵扣,也不得申請紅字發(fā)票.已經(jīng)認證的,申請開具紅字發(fā)票沒有時間限制。 其次因為對方是換成另外一個公司跟你們簽訂合同,那付款方的名稱也應該變成另外一個公司,所以原來收到的那筆錢要退回。
2021-12-02
同學你好 可以的 但是要打款回去的
2021-12-02
你好? ?那你們勾選認證過這個進項稅嗎??
2020-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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