你好,這個(gè)確實(shí)很難對(duì)上。要求公司必須7天內(nèi)報(bào)銷才行。

老師,當(dāng)月我做賬有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒有認(rèn)證勾選,報(bào)稅時(shí)也沒有填寫,(進(jìn)項(xiàng)較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請(qǐng)問:1)因?yàn)楣镜倪M(jìn)項(xiàng)很多,估計(jì)近2個(gè)月都不用交稅,這種情況下有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒認(rèn)證勾選,我這個(gè)月可以一起認(rèn)證勾選 報(bào)稅時(shí)一起填寫申報(bào)嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
老師,2個(gè)月前認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票發(fā)現(xiàn)有問題,退給對(duì)方重開了,對(duì)方重開后稅務(wù)局認(rèn)證勾選系統(tǒng)的稅額就多出來這幾張發(fā)票的。但是,賬上的稅額少,我現(xiàn)在計(jì)提稅按賬上的計(jì)提嗎?下個(gè)月報(bào)稅時(shí)怎么處理?
老師,我公司收到財(cái)政專項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)時(shí)我公司可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣,但是會(huì)計(jì)賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額還在是原先的余額
老師您好,請(qǐng)問我在做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是稅務(wù)上因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)了,所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時(shí)要記應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅???
老師,我們有一張發(fā)票未認(rèn)證和做入賬標(biāo)記。供應(yīng)商那邊部分沖紅了這樣發(fā)票,剩余未沖紅金額1690.27,稅額219.73元。但是電子稅務(wù)局的勾選認(rèn)證系統(tǒng)就是找不到這個(gè)219.73元的進(jìn)項(xiàng)金額,已經(jīng)聯(lián)系了稅務(wù)局,他們也不知道原因,請(qǐng)問我這個(gè)要怎么處理呀?
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出
單位培訓(xùn)員工支付8000元,培訓(xùn)費(fèi)辦理電工證件,需要和培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽訂合同嗎?有培訓(xùn)報(bào)名表和開班通知書。
你好,請(qǐng)教下企業(yè)更正8月增值稅報(bào)表補(bǔ)報(bào)少報(bào)收入部分銷項(xiàng)稅額是2.5萬,例如8月期末留抵稅額是2萬,8月出口貨物免抵退稅額是1萬,申請(qǐng)出口退稅1萬已退到帳,這樣期末留抵稅額是1萬,更正少報(bào)收入銷項(xiàng)稅額是2.5萬減期末留抵稅額是1萬,更正補(bǔ)報(bào)收入應(yīng)補(bǔ)交增值稅是1.5萬這樣算嗎?會(huì)不會(huì)影響8月出口退稅申報(bào)表的。
老師,老板和老板娘去外地的機(jī)票可以報(bào)銷嗎?
餐飲公司采購100000塊錢的蔬菜,普票付9萬,專票10萬九個(gè)點(diǎn)。餐飲公司交六個(gè)點(diǎn)的稅,哪一種合適?
老師,上個(gè)月未票收入,這個(gè)月沖減填在哪里
員工報(bào)銷機(jī)票和住宿,開的大類是旅游服務(wù),可以嗎?
公司借給個(gè)人款項(xiàng),無息借款。用途寫什么可以不交稅?
老師,因?yàn)槔习褰?jīng)常沒在公司,所以就用了個(gè)備用金卡,但備用金要用出納的卡,備用金付的是日常報(bào)銷款和付小額貨款,這種可以嗎?
我們單位領(lǐng)導(dǎo)要求一個(gè)人保管銀行u盾另外一個(gè)人進(jìn)行這個(gè)u盾的操作,這樣合法嗎?

