需要繳納。印花稅按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所列金額(不含未實繳部分)的萬分之五計算,出讓方和受讓方均需繳納。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓:甲注冊資本100萬,.A占20%,實繳10萬,甲公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前利潤為100萬,A將20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B,A需要繳納多少稅?怎么計算
我想咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分錄 A股東占股50%50萬元 B股東50%50萬元 均為認繳 未實繳 賬面未分配利潤100萬元 現(xiàn)A股東50%轉(zhuǎn)讓給C股東 B股東30%轉(zhuǎn)讓給C股東 同時A股東繳納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個稅50萬元?20%=10萬元 B股東繳納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個稅30萬元?20%=6萬元,最終B股東占股20% C股東占股80% 會計分錄怎么做 ?
A公司注冊資本為1600萬,B公司為投資公司占股100%,但B公司實繳為0,現(xiàn)在B公司將A公司全部的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓給C公司,那出讓方B公司和受讓方C公司需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅嗎?
老師,公司有4個股東, 股東持股 A: 70% B:15% ,實繳100萬元 C:10%,實繳0 D:5%,實繳0 股東B、C股份全部轉(zhuǎn)讓A。 B以100萬轉(zhuǎn)讓價格轉(zhuǎn)讓給A。 C以0元轉(zhuǎn)讓。 股東D轉(zhuǎn)讓4%,以0元轉(zhuǎn)讓。 那B、C、D是否需要交個稅?
c是A企業(yè)的股東,認繳100萬且后面也實繳了100萬,23年6月A企業(yè)把股東c變更為了B企業(yè)(c 也是B企業(yè)的股東)。因A企業(yè)減資,B企業(yè)應認繳金額變?yōu)?0萬,A企業(yè)把多的80萬退還B企業(yè)。同時B企業(yè)又支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款100萬給股東c,這100萬B企業(yè)需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅嗎
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務退回來呢?
老師您好,建筑服務公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負責人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
啊?老師,沒太懂,不含未實繳部分?
是的 就是按轉(zhuǎn)讓的金額
當時簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中只寫了A公司自愿將所持有的100萬元(占公司注冊資本的30%,未實繳)非國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司自愿購買,沒有表明轉(zhuǎn)讓價格
得有協(xié)商的轉(zhuǎn)讓金額哦
23年簽訂股轉(zhuǎn)協(xié)議的時候沒標明轉(zhuǎn)讓價格且未實繳是不是就不用交
嗯 那就按實收資本的金額來交 盡量是按轉(zhuǎn)讓價格交
老師,就是23年6月簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議時,未實繳且未標明轉(zhuǎn)讓價格,25年4月支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,那申報節(jié)點填什么時間
就按25年支付的這個轉(zhuǎn)讓款來計算印花稅
稅款所屬期是填什么時間呢,要填股轉(zhuǎn)協(xié)議時間23年的還是按支付股權(quán)款
什么時候備案的就寫什么時候
就是工商變更時間?
對的 這個稅局也要備案的哦
啊,我看有的說股轉(zhuǎn)要繳完水工商才能辦理完成,有這個說法嗎
因為才剛接手,不太清楚之前有沒有交
是的,交稅之后才算結(jié)束
老師,那這個是不是說明這個股轉(zhuǎn)不用交稅啊。沒有繳稅記錄,但當時完成變更了
有點沒明白,當時完成變更但沒繳稅,今年又支付了股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,要不要繳啊
應該去年交的哦,今年交是滯納了
前年變更時沒交是可能因為沒表明轉(zhuǎn)讓價格且沒實繳?今年支付了款要去補申報嗎?
是的 這個要補申報的