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老師您好我們賣的貨客戶達(dá)到一定銷量有返點,一開始客戶是按原價打的款,我可不可以到月底開票的時候把返點按銷售折扣一起開在發(fā)票上然后把返的錢退回給客戶?
老師您好我們賣的貨客戶達(dá)到一定銷量有返點,一開始客戶是按原價打的款,我可不可以到月底匯總開票的時候把返點按銷售折扣一起開在發(fā)票上然后把返的錢退回給客戶?
老師您好我們賣的貨客戶達(dá)到一定銷量有返點,一開始客戶是按原價打的款,我可不可以到月底匯總開票的時候把返點按銷售折扣一起開在發(fā)票上然后把返的錢退回給客戶?
甲百貨商場為增值稅一般納稅人,2021年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)采取折扣方式銷售一批貨物,不含稅總價格為52000元,由于對方購買量大,甲商場按原價九折優(yōu)惠銷售,開具的發(fā)票金額欄分別注明了銷售額和折扣額。(2)采取“以舊換新”方式銷售金項鏈一條,新項鏈含稅銷售價格5763元,舊項鏈含稅作價1356元,從消費者處收取新舊含稅差價款4407元;采取“以舊換新”方式銷售冰箱,新冰箱含稅銷售價格3616元,舊冰箱含稅作價1243元,從消費者處收取新舊含稅差價款2373元。(3)銷售自己使用過的2009年購入的設(shè)備,開具普通發(fā)票,取得含稅收入47460元,支付不含稅運輸費2000元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;另銷售自己使用過的2009年購入的小汽車,開具普通發(fā)票,取得含稅收入86520元(該企業(yè)未放棄減稅),支付不含稅運輸費2200元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(4)銷售自己使用過的包裝箱,取得含稅收入9040元,支付不含稅運輸費500元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(5)銷售代銷貨物,取得不含稅銷售額234000元,尚未取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票。(6)銷
(一)練習(xí)商品銷售業(yè)務(wù)的核算[資料]某公司5月8日向大華公司銷售A產(chǎn)品一批,售價5萬元,增值稅率為13%,成本26000元。合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件(貨款部分)為2/10,1/20,n/30;購買方于5月16日付款。如果該批產(chǎn)品于6月5日被退回,退貨憑證、手續(xù)齊全,款項以存款劃付,退回產(chǎn)品驗收入庫,產(chǎn)品銷售成本按原來數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)。1.5月8日出售產(chǎn)品。2.5月16日收到價款存入銀行。3.5月31日結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本。4.6月5日退回產(chǎn)品。[要求]根據(jù)資料,編制商品銷售、收款、結(jié)轉(zhuǎn)成本和銷售退回的會計分錄。
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
您好,您的思路正確,分?jǐn)倧V告費的銷售額是實際銷售凈額,要剔除銷售退回和折扣因素。 用于分?jǐn)倧V告費的銷售額 =(銷售原價 - 銷售原價折扣)-(銷售退貨原價 - 銷售退貨折扣)。 運費補貼和退貨運費不計入銷售額,因它們屬物流成本,與商品銷售價格無直接關(guān)聯(lián)。
那個退貨率是銷售退貨原價-銷售退貨折扣/銷售原價-銷售折扣嗎
您好,是的,是這么計算的哦