您好,這個只要分紅了,就一定要交個稅的
股東分紅可以先計提發(fā)放時交個稅嗎?
老師,給股東分紅有什么辦法可以不交者少交個稅
A股東(股權占比45%)股權轉讓給B 稅局按分紅讓A股東(45%)繳納了個稅 那這部分的錢可以分紅給A嗎?其他股東不分紅 只有A股份分紅可以嗎
老師,公司2個股東,分紅時可以只給一個股東分嗎?另一個暫時不分紅可以嗎?
股東分紅交的個稅是可以按轉讓收入?原股東股權金額,用那個差額交個稅的嗎
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對方
老師你好,我進項票是臺式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項銷項開電腦一套,這樣行不?
6月份預付4個月廠房租金,對方6月份開了3個月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會計分錄怎么做
24年9月申請的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號填在哪里?23年所得稅研發(fā)費用加計扣除可以選全年100%嗎?
個體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票在今年做了進項稅額轉出,去年分錄是 借:管理費用~辦公費91 應交稅費應交增值稅~進項稅額 9 貸:應付賬款 100 請問今年的分錄具體該怎么做呢?
請問小規(guī)模納稅人增值稅賬務處理是怎樣的???
工程公司,跟甲方簽訂了設備租賃合同,把挖掘機租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補繳的稅費是在清算支付稅費當期入“主營業(yè)務稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分攤到銷售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補繳的土地增值稅費需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分攤補繳稅費嗎?2014年1月至2024年12年的分攤補繳稅費入“以前年度損益調(diào)整”科目?