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我們是服裝公司,管理倉(cāng)庫(kù)有一個(gè)軟件,財(cái)務(wù)沒(méi)有軟件用的表格,每次需要把倉(cāng)庫(kù)的采購(gòu)和出庫(kù)導(dǎo)到表格上做賬,感覺(jué)好麻煩,有沒(méi)有好的方法
2020.10.1-2021.10.31的公司房租,2021年12月收到發(fā)票,我是補(bǔ)做的帳,新公司,之前沒(méi)有帳,我是這樣做的,好像不對(duì),20.10-21.10每個(gè)月都是借管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤-房租,貸其他應(yīng)付,11月付錢(qián)的,11月借其他應(yīng)付,貸銀行存款,現(xiàn)在12月來(lái)票,感覺(jué)按道理應(yīng)該借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的,但是貸咋整,感覺(jué)之前做錯(cuò)了,應(yīng)該怎么補(bǔ)救
我還有個(gè)疑問(wèn)、就是我們分期付款的費(fèi)用、要怎么計(jì)提成本呢?但是實(shí)際產(chǎn)生的跟預(yù)計(jì)提又會(huì)產(chǎn)生差額,這個(gè)我感覺(jué)好難搞,而且量太大了,還要做結(jié)算,有沒(méi)有相應(yīng)的表格?
老師,好,之前賬上的科目錯(cuò)了。我們之前一直沒(méi)有開(kāi)票,采礦權(quán)使用費(fèi),我一直做到管理費(fèi)用了。現(xiàn)在開(kāi)票了。感覺(jué)自己用錯(cuò)科目了。應(yīng)該怎么改正
您好老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,不想交稅,需要計(jì)提一部分費(fèi)用出來(lái),大概60萬(wàn)左右,我本來(lái)計(jì)提的獎(jiǎng)金,但感覺(jué)金額太大,又調(diào)整成 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi),因?yàn)橐陥?bào)財(cái)報(bào)了,或者有沒(méi)有什么更好的方法。。
老師匯算清繳扣稅怎么寫(xiě)分錄
老師您好!我想問(wèn)一下,報(bào)廢車(chē)回收企業(yè)反向開(kāi)票我應(yīng)該怎么做賬
老師 公司購(gòu)買(mǎi)了一輛二手車(chē) 計(jì)入固定資產(chǎn)嗎 需要折舊嗎 購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)就花了5000塊 而且這車(chē)購(gòu)買(mǎi)時(shí)使用年限已經(jīng)12年了
老師,我上個(gè)季度的應(yīng)交稅費(fèi),做錯(cuò)了,給結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個(gè)季度紅沖一下,這么寫(xiě)可以嗎?
老師,銀行存款增加,本年利潤(rùn)為什么也增加呢?
你好,我想問(wèn)一下,假如我名下有兩家公司,然后給員工用a公司購(gòu)買(mǎi)了社保,b公司買(mǎi)了工傷,那這個(gè)工資是要在a公司發(fā)放嗎,但是他在b公司重新簽訂了合同,可以?xún)杉夜靖靼l(fā)一點(diǎn)工資去申報(bào)嗎,到下個(gè)月再用b公司繼續(xù)申報(bào)工資
你好老師,有一個(gè)合作社,賬上掛著專(zhuān)項(xiàng)基金,長(zhǎng)期掛著有沒(méi)有影響?
老師 請(qǐng)問(wèn)從開(kāi)發(fā)商買(mǎi)的毛坯廠房,然后自己再裝修,安裝電梯,變壓器等等,裝修費(fèi)跟電梯,變壓器可以單獨(dú)做長(zhǎng)期攤銷(xiāo)跟固定資產(chǎn)折舊嗎?
老板以前買(mǎi)的發(fā)票 對(duì)買(mǎi)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 跨月了 為什么看那張發(fā)票的狀態(tài)還是顯示已抵扣了?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是什么?