你看下你預(yù)繳的所屬期是上一個月嘛,或者是第二季度。
報增值稅表的時候顯示入庫稅款異常是怎么回事兒
#提問#老師 這次申報的時候增值稅稅款設(shè)備全額抵減增值稅是2019年買的,申報時小規(guī)模增值稅主表顯示申報表第16行顯示異常應(yīng)納稅減征額填報異常,16行填寫的包含增值稅3%減按1%優(yōu)惠的2%和稅款設(shè)備之和,該怎么處理?
為什么顯示預(yù)繳稅款填報異常,28欄分次預(yù)繳異常
增值稅申報成功,扣稅時顯示系統(tǒng)異常,需要在重新在三方協(xié)議扣款!怎么操作,顯示已申報成功未扣款
增值稅比對怎么算,怎么老顯示銷售額填報異常
應(yīng)收賬款。壞賬準(zhǔn)備的計提和核銷,賬務(wù)處理具體怎么做?
實際營業(yè)利潤-168367.49元,預(yù)算-2407798.13元,預(yù)算達(dá)成率多少
2021年收到的專票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方還能沖紅嗎?這對我們公司有什么影響嗎?
老師 我想問一下 因為我們公司的公積金是員工自愿要求交 那相當(dāng)于沒有公司部分要交的話 我做賬的時候賬務(wù)處理是要怎么做呢
一個煮播帶貨服務(wù)費是銷售額的20%,這個要這么能入賬?
傭金與推廣費的區(qū)別是什么?在哪個行業(yè)有特殊?
老師好,我們有一個這樣的情況,就是報關(guān)單上的成交方式是C&F但業(yè)務(wù)員在報關(guān)單填制時,忘記把運費2200也加到貨值12000里了,請問這樣的情況開出口發(fā)票怎么辦?都說以FOB確認(rèn)收入,但是這個我們?nèi)绻訤OB確認(rèn)收入的話,就少了2200元,如果以12000元確認(rèn)收入,就又多了2200元,這個多的應(yīng)該怎么處理比較好?
有做賬的財務(wù)軟件還需要建立客戶往來款表格嗎?
老師你好 請問添加開票員是怎么操作的?
鑒定咨詢服務(wù)費評級服務(wù)費,怎么寫分錄?
預(yù)繳稅款的所屬期是上個月的
你好,你抵扣的是哪一筆倒數(shù)第二筆嗎?
因4月和5月還有還有剩余13225.39元,本期6月份發(fā)生14042元,實際抵減如圖
如果你是最近剛交的稅款,那你就稍微等一下。應(yīng)該是系統(tǒng)沒有反應(yīng)過來。
老師,情況是這樣的在7月2號時申報過增值稅又作廢的,然后再申報增值稅就是顯示這樣(如圖),再說預(yù)繳稅金是在6月20號就交了啊,馬上預(yù)繳了都20天了
強(qiáng)制提交就可以的。
老師,請問這個強(qiáng)制提交會有什么后果???會不會限制開票和其他啊?
系統(tǒng)比對不通過,你需要找稅務(wù)局那邊維護(hù)一下
電子稅務(wù)客服讓做一個情況說明,請問有相對應(yīng)的模板嗎?
本單位在申報某某所屬期增值稅申報表抵扣預(yù)繳稅額xx,預(yù)繳時間,繳納時間完稅證明號,提示異常 特此說明