你好,可計入管理費用-維修費
問題款項支付的時候,稅金也支付了。所以等第二個月,稅金這個怎么做賬
當月專票不入賬,直接勾選進項。借主營業(yè)務成本-暫估,應交稅費-進項,進項稅額后面是什么明細名稱。貸方是應付賬款-暫估。月末稅金結轉。然后這個抵扣的稅金沖平了。但是等第二個月后,材料款項付了,沖紅暫估成本,這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下,我這兩個問題
老師去年無形資產(chǎn)沒計提攤銷,今年會審時候把攤銷額在資產(chǎn)負債表里面減掉了,調整憑證沒做,這個調整分錄怎么做
請教老師,建筑勞務公司,小規(guī)模納稅人,去年年末工程總包方按合同額有20%尾款沒有結,對應這20%的發(fā)票也沒給對方開,所以年末賬上預留了這20%對應的人工成本沒有結轉,今年老板告知對方不給這20%了,這樣的沒結轉的人工成本該如何處理呢?今年也沒有業(yè)務,沒有收入。
老師,銷售固定資產(chǎn)設備如何做賬
老師,庫存商品建賬的時候少盤了 現(xiàn)在盤出來了,怎么做賬
你好老師,請問個稅關電腦,人員信息需要重新錄入嗎
24年代賬公司把非股東轉入的款項計入了實收資本,25年轉出了,記的其他應付款,付的營業(yè)賬簿印花稅分錄也沖紅了,但他沒更正24年財務報表年報,直接申請了營業(yè)賬簿印花稅退稅,沒有審批通過,營業(yè)賬簿印花稅交了10塊錢,現(xiàn)在如何處理,再沖銷那筆沖銷的分錄嗎
什么是暫估,該怎么做賬,怎么寫分錄
郭老師,問一下季度利潤表里的本期金額和本年累計金額怎么填?
這是倉庫發(fā)生的費用,計入生產(chǎn)成本可以嗎?
倉庫發(fā)生的費用,計入生產(chǎn)成本,可以