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老師,請(qǐng)問怎么根據(jù)試算平衡表,填利潤(rùn)表?我這個(gè)利潤(rùn)表對(duì)嗎?

老師,請(qǐng)問怎么根據(jù)試算平衡表,填利潤(rùn)表?我這個(gè)利潤(rùn)表對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問怎么根據(jù)試算平衡表,填利潤(rùn)表?我這個(gè)利潤(rùn)表對(duì)嗎?
2025-07-09 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 11:19

上午好親!稍等哈,我看下表

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:21

利潤(rùn)表損益類項(xiàng)目,根據(jù)平衡表本期發(fā)生額填

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:23

營業(yè)成本,管理費(fèi)用和平衡表不一致

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快賬用戶1597 追問 2025-07-09 11:36

感謝老師,您看這回對(duì)了嗎?

感謝老師,您看這回對(duì)了嗎?
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快賬用戶1597 追問 2025-07-09 11:37

老師,我的試算平衡表核對(duì)過了,對(duì)的!那我的利潤(rùn)表里面的費(fèi)用,就照抄數(shù)據(jù),就行了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:42

是的親,現(xiàn)在的填寫對(duì)了

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快賬用戶1597 追問 2025-07-09 11:43

老師,還得麻煩您,資產(chǎn)負(fù)債表也不平衡!您看看錯(cuò)哪了?

老師,還得麻煩您,資產(chǎn)負(fù)債表也不平衡!您看看錯(cuò)哪了?
老師,還得麻煩您,資產(chǎn)負(fù)債表也不平衡!您看看錯(cuò)哪了?
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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:48

貨幣資金期初沒有數(shù)據(jù)嗎親

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快賬用戶1597 追問 2025-07-09 11:52

老師就是老師,庫存現(xiàn)金,借方期初余額就是資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金的年初金額,對(duì)嗎老師!

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齊紅老師 解答 2025-07-09 12:10

是的,貨幣資金包括銀行存款和庫存現(xiàn)金

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快賬用戶1597 追問 2025-07-09 12:14

老師,我又改了一下,辛苦老師了幫我指點(diǎn)一下吧!哪里還不對(duì)?下午想報(bào)稅!萬分感謝!

老師,我又改了一下,辛苦老師了幫我指點(diǎn)一下吧!哪里還不對(duì)?下午想報(bào)稅!萬分感謝!
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齊紅老師 解答 2025-07-09 12:26

應(yīng)交稅費(fèi)。平衡表沒有

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齊紅老師 解答 2025-07-09 12:26

未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)沒填

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快賬用戶1597 追問 2025-07-09 12:38

老師,應(yīng)交稅費(fèi)平衡表數(shù)據(jù)是抄T型賬上面的數(shù)據(jù)!是2420.34 應(yīng)交稅費(fèi),填多少,對(duì)呢?我是用增值稅1372.42加上計(jì)提的城建稅34.31填的!

老師,應(yīng)交稅費(fèi)平衡表數(shù)據(jù)是抄T型賬上面的數(shù)據(jù)!是2420.34
應(yīng)交稅費(fèi),填多少,對(duì)呢?我是用增值稅1372.42加上計(jì)提的城建稅34.31填的!
老師,應(yīng)交稅費(fèi)平衡表數(shù)據(jù)是抄T型賬上面的數(shù)據(jù)!是2420.34
應(yīng)交稅費(fèi),填多少,對(duì)呢?我是用增值稅1372.42加上計(jì)提的城建稅34.31填的!
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快賬用戶1597 追問 2025-07-09 12:39

老師,未分配利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù)是哪個(gè)數(shù)據(jù)?是填一月份的未分配利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 12:41

按試算表,應(yīng)交稅費(fèi),期初期末都是0

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齊紅老師 解答 2025-07-09 12:42

按您的賬應(yīng)該是期末有余額的是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-09 12:44

未分配利潤(rùn)期初,是上年度的期末數(shù)據(jù)

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你要根據(jù)期末余額表填寫的
2021-09-17
你好; 可以根據(jù)你們的憑證編制科目余額表; 然后根據(jù)科目余額表編制? ?利潤(rùn)表和負(fù)債表的;? ?而試算平衡表根據(jù): 1、企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)和對(duì)應(yīng)金額做出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。 2、按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的憑證,將借貸金額填在不同的行次。 3、將各會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)錄入試算平衡表表格。 4、看發(fā)生額是否借貸相等??梢杂猛敢暠砬蟮脜R總數(shù)據(jù)。 ?
2022-12-05
你好,學(xué)員,原來是平衡的嗎
2022-08-09
您好 請(qǐng)問可以把科目余額表截圖看看 嗎
2021-01-09
同學(xué)你好 這四個(gè)科目是重分類的? 應(yīng)收=應(yīng)收賬款期末借方數(shù)%2B預(yù)收賬款期末借方數(shù) 預(yù)收和應(yīng)收正好相反 預(yù)付=預(yù)付賬款期末借方數(shù)%2B應(yīng)付期末借方數(shù) 應(yīng)付和預(yù)付的填表方式剛好相反
2021-06-24
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