按資本化支出計提
請問研發(fā)技術(shù)部的工資應該計入“研發(fā)支出——費用化支出”,還是“研發(fā)支出——資本化支出”?
請問公司申請軟著的費用計入哪個科目,申請的軟著需要在賬面上體現(xiàn)無形資產(chǎn)嗎?還是計入研發(fā)支出其他費用里面呢?目前公司只是費用化還未形成無形資產(chǎn),只是目前申請了軟著,研發(fā)的項目也是有立項的。
研發(fā)支出/費用化支出月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用/研發(fā)費用。研發(fā)支出/費用化支出已經(jīng)設置了按項目核算。請問月末結(jié)轉(zhuǎn)到的管理費用里還需要設置按項目核算嘛?
農(nóng)業(yè)公司沒有研發(fā)補貼收入,只是申報會有要求要有研發(fā)支出,那平時是不是就只計提成本化支出,不計提費用化支出,費用化支出會涉及報表要申報
自行研發(fā)的商標是計入研發(fā)支出-費用化支出還是資本化支出
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
資本化支出月底不做處理 然后就是如果項目持續(xù)一年 可以一直掛在資本化支出嗎?
因為研發(fā)部門那邊沒有說這個要持續(xù)多久
可以一直掛在資本化支出
研發(fā)成功或研發(fā)失敗,再處理