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增值稅無票收入填哪欄

2025-07-08 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-08 14:36

你是小規(guī)模嗎?直接跟普票收入合計填報

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快賬用戶3517 追問 2025-07-08 14:40

應(yīng)該填哪里呢?個體戶

應(yīng)該填哪里呢?個體戶
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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:43

就是你現(xiàn)在填的那個地方

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快賬用戶3517 追問 2025-07-08 14:44

那怎么會有提示呢

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:46

小規(guī)模未開票收入/1.01換算為不含稅收入跟普票收入合計申報

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快賬用戶3517 追問 2025-07-08 14:52

這個減免表怎么填呢

這個減免表怎么填呢
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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:54

在減免稅明細表2-4列填開的1%發(fā)票的不含稅金額*2%

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你是小規(guī)模嗎?直接跟普票收入合計填報
2025-07-08
同學(xué),你好 你是小規(guī)模嗎??季度超過30萬嗎?
2024-07-09
你好,你是小規(guī)模還是一般?
2023-10-20
你好 這個是填寫在主表的9-11欄的
2023-01-13
如果是外貿(mào)企業(yè),出口收入應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》的第 18 欄 “三、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)” 或 “服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”,同時將其匯總計入《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》主表的第 8 欄 “免稅銷售額” 中。 具體來說,在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》中: 第 18 欄 “三、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)”:反映適用免抵退稅政策的出口貨物、加工修理修配勞務(wù)。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在 “服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 這一相同欄次。 主表中: 第 8 欄 “免稅銷售額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定免征增值稅的銷售額和適用零稅率的銷售額,但零稅率的銷售額中不包括適用免、抵、退稅辦法的銷售額。營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的免稅銷售額。
2024-10-28
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