你好 在當(dāng)月的可以的
付了一筆水電費(fèi),借:其他應(yīng)收款 1000 貸:銀行存款1000 銀行賬號(hào)有誤退回的話,直接 借: 銀行存款1000 貸:其他應(yīng)收款1000,可以嗎?
有一筆保險(xiǎn)費(fèi)在02年9月入賬 借:其他應(yīng)付款 62910 貸:銀行存款 然后在03年3月又轉(zhuǎn)了一筆1145.9 借:管理費(fèi)用 貸,銀行存款(進(jìn)成本了) 然后03面9月開來發(fā)票61250.8 。03年9月還退了一筆款回來2817.4。金額上可能記不大清楚,大概是這樣個(gè)情況,想問一下收到的這筆2800多退回保險(xiǎn)費(fèi)9月如何入賬。
老師,有一筆業(yè)務(wù),支付銷售產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi),因收款人名字有務(wù)款被退回,我以經(jīng)做了分錄借其他應(yīng)付款—運(yùn)費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在款現(xiàn)退回也沒重新支付,再做一筆登錄借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,備注戶名錯(cuò)誤款被退回,我這樣做對(duì)嗎?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
老師好,有兩個(gè)業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費(fèi),當(dāng)月墊付當(dāng)月報(bào)可寫同一張記賬憑證 借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對(duì),多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對(duì)吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對(duì)。是不是記錯(cuò)了,請(qǐng)老師指正
老師,請(qǐng)問,我 6 月份未開票,7 月份申報(bào)了一張未開票收入 9 萬,已經(jīng)抵扣了 9 萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后開來一張紅字通知單單出去,對(duì)方說要開 10 萬的紅字通知單,就把我開的 9 萬紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開個(gè) 10 萬紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫的是臨時(shí)勞務(wù)費(fèi)是不是要繳納個(gè)稅
老師,請(qǐng)問每月月初給上月做賬的時(shí)候,已交的上月的增值費(fèi)需要計(jì)提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報(bào)不需要稅務(wù)局核定,按季的話而要核定,按次申報(bào)還需要嗎。按次申報(bào)是怎么回事
員工臨時(shí)給公司干活付工資時(shí)候應(yīng)該是工資還是勞務(wù)報(bào)酬?臨時(shí)工需要繳納社保嗎?
老師 請(qǐng)問下 我們用自己公司做出口 但是對(duì)方不從我們公司走賬可以嗎 報(bào)關(guān)是我們幫報(bào)
請(qǐng)問,我們有一個(gè)公司從1月一直沒有業(yè)務(wù),請(qǐng)問填季報(bào)所得稅申報(bào)表我都填0可以嗎
老師,保險(xiǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)員勞務(wù)報(bào)酬怎么報(bào)送,比如勞務(wù)費(fèi)是一萬
商標(biāo)使用權(quán)計(jì)入什么科目
稅局沒核定印花稅,報(bào)印花稅是按不含稅的銷售收入申報(bào)嗎?
手續(xù)費(fèi)一共要付15,退回5塊,在當(dāng)月也可以借財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸銀行存款10對(duì)嗎,為什么在當(dāng)月就可以呀,不影響損益什么的嗎
因?yàn)椴挥绊憮p益,所以可以不記賬嗎
對(duì)的,是的。因?yàn)槟憬柝?cái)務(wù)費(fèi)用15貸銀行存款,借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用5和你借財(cái)務(wù)費(fèi)用10貸銀行存款 是一個(gè)結(jié)果 相當(dāng)于是多扣除了多轉(zhuǎn)的退回,本來不應(yīng)該有這個(gè)業(yè)務(wù)。
就是根據(jù)重要性原則,這筆賬可以不記對(duì)吧老師
好像不對(duì),實(shí)質(zhì)重于形式原則這個(gè)對(duì)吧老師
這相當(dāng)于是扣錯(cuò)了,就像你轉(zhuǎn)給A公司轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后人家又退回來。這筆業(yè)務(wù)可以不用做。
噢噢,這筆做錯(cuò)的業(yè)務(wù)不記賬的話,對(duì)應(yīng)的支出憑單和銀行回單以及退回的銀行回單還需要附記賬憑證后面嗎,我們是把幾筆報(bào)銷款合一筆做的賬
可以自己留存,也可以只放到正確的賬務(wù)處理后面。
下個(gè)月才重新支付,那是不是不附進(jìn)憑證,直接留存這4張銀行回單(付錯(cuò)的,退回的費(fèi)報(bào)銷費(fèi)和手續(xù)費(fèi))比較好,下月付報(bào)銷款時(shí)重新寫支出憑單,然后付對(duì)應(yīng)銀行回單
要跨越了,那你就按照你轉(zhuǎn)出去的來做
借管理費(fèi)用貸銀行存款1000,下一個(gè)月退回。借銀行存款,借管理費(fèi)用-100。
跨不跨月是指重新支付是否跨月,而不是付錯(cuò)跟退回跨不跨月嗎
老師是這樣:這個(gè)月付錯(cuò)且銀行退回的,下個(gè)月重新支付
支付錯(cuò)誤退回在一個(gè)月發(fā)生
那就是這個(gè)月關(guān)于這筆業(yè)務(wù)所有東西都不附,留存著就可以對(duì)嗎
只需要銀行回單 費(fèi)用的,還有發(fā)票 不是轉(zhuǎn)了三次嗎?出去兩次收回一次,
這個(gè)月轉(zhuǎn)一次,退一次,下個(gè)月重新轉(zhuǎn)一次,這個(gè)月就不用附任何東西了對(duì)不
對(duì)的是的,是這么做的。