您好,這個開生活服務就可以
老師,你好! 公司是小規(guī)模納稅人,兼營現(xiàn)代服務和生活服務業(yè)務 已知:生活服務*旅游服務-差額征稅,免稅 那如果我開具了現(xiàn)代服務*會議服務的發(fā)票,分錄怎么做呢?特別是我取得了酒店給我開具的會議費發(fā)票。
老師,我想詢問下,什么樣的公司可以開療養(yǎng)費發(fā)票呢?需要什么營業(yè)范圍?開票代碼是生活服務,旅游服務還是醫(yī)療服務?
娛樂服務和旅游服務,哪個適合我們 我們是做組織文化交流,帶小孩和大人一起種樹做活動玩的
你好老師,我們是直升機提供游客觀光游覽和學員飛行培訓單位,算是現(xiàn)代服務中的物流輔助服務還是生活服務中的旅游娛樂服務呢?適用進項加計抵減的比例應該是多少,謝謝老師
老師,公司經(jīng)營范圍網(wǎng)絡文化經(jīng)營;互聯(lián)網(wǎng)信息服務;游藝娛樂活動 開回來的發(fā)票是 信息技術服務-信息服務費 我是做費用還是做成本呢
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師,像這種消費,我是不是應該分類開票,門票+餐飲
是的,這種分開開就可以