同學(xué),你好 還需要增加技術(shù)合同
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤(rùn)的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,我是5月份剛注冊(cè)的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號(hào)交了一次印花稅,6.1號(hào)通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請(qǐng)問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?2.尤其是增值稅的會(huì)計(jì)分錄和印花稅的會(huì)計(jì)分錄,不確定我做的對(duì)不對(duì)辛苦老師幫我看下,如果不對(duì),正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請(qǐng)問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會(huì)計(jì)分錄我做的對(duì)嗎?
老師,我是5月份剛注冊(cè)的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號(hào)交了一次印花稅,6.1號(hào)通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請(qǐng)問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?2.尤其是增值稅的會(huì)計(jì)分錄和印花稅的會(huì)計(jì)分錄,不確定我做的對(duì)不對(duì)辛苦老師幫我看下,如果不對(duì),正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請(qǐng)問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會(huì)計(jì)分錄我做的對(duì)嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點(diǎn)
老師好!我們不是總包,是專業(yè)分包小微企業(yè),做智能化工程的,1,會(huì)計(jì)科目設(shè)置必須要和總包一樣嗎?2,我們目前不做入庫(kù)出庫(kù)核算,直接進(jìn)成本,一級(jí)科目用工程施工,也不用合同結(jié)算科目,開票就直接確認(rèn)收入,這么處理可以嗎?3,專業(yè)分包只能分包勞務(wù),這個(gè)勞務(wù)指的是必須有資質(zhì)的勞務(wù)公司嗎?可不可以和個(gè)人簽合同稅務(wù)局代開個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的發(fā)票或者說和對(duì)口個(gè)體戶簽合同的形式?4,2022年為了辦理資質(zhì),做了代理機(jī)構(gòu)提供用證人員的工資并且申報(bào)社保和個(gè)稅,但是工資一直掛賬著,次年匯算清繳沒 調(diào)增,現(xiàn)在該怎么處理?5,個(gè)體戶核定征收,公戶上的錢可以隨便直接轉(zhuǎn)給其他個(gè)人名下嗎?6,核定個(gè)體戶需要做賬嗎?7,個(gè)體戶發(fā)工資要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師好!我們不是總包,是專業(yè)分包小微企業(yè),做智能化工程的,1,會(huì)計(jì)科目設(shè)置必須要和總包一樣嗎?2,我們目前不做入庫(kù)出庫(kù)核算,直接進(jìn)成本,一級(jí)科目用工程施工,也不用合同結(jié)算科目,開票就直接確認(rèn)收入,這么處理可以嗎?3,專業(yè)分包只能分包勞務(wù),這個(gè)勞務(wù)指的是必須有資質(zhì)的勞務(wù)公司嗎?可不可以和個(gè)人簽合同稅務(wù)局代開個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的發(fā)票或者說和對(duì)口個(gè)體戶簽合同的形式?4,2022年為了辦理資質(zhì),做了代理機(jī)構(gòu)提供用證人員的工資并且申報(bào)社保和個(gè)稅,但是工資一直掛賬著,次年匯算清繳沒 調(diào)增,現(xiàn)在該怎么處理?5,個(gè)體戶核定征收,公戶上的錢可以隨便直接轉(zhuǎn)給其他個(gè)人名下嗎?6,核定個(gè)體戶需要做賬嗎?7,個(gè)體戶發(fā)工資要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
各位老師咨詢個(gè)問題啊,有個(gè)咨詢公司老板以個(gè)人的名義往公戶打了一筆錢,我應(yīng)該怎么做賬啊
請(qǐng)問單位成立購(gòu)買了一批電腦,大約10萬人民幣,應(yīng)該怎么做賬?應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用辦公費(fèi)?計(jì)入固定資產(chǎn)的話需要折舊幾年,分錄可以不寫稅嗎?是免稅行業(yè),月銷售額百萬以上。
你好老師,農(nóng)民專業(yè)合作社的企業(yè)所得稅減免嗎?
新版發(fā)票可以不蓋發(fā)票專用章嗎
暫估需要哪些單據(jù)才可以暫估?老板經(jīng)常就是一句話讓我暫估
老師,請(qǐng)問公賬中錢不夠給供應(yīng)商打款了,老板自己的卡再轉(zhuǎn)賬進(jìn)來的這筆錢要怎么做分錄呀
老師,你好,22年按稅務(wù)要求,把留抵稅報(bào)了無票收入,之后開票的金額都按無票收入負(fù)數(shù)金額做的申報(bào),沖銷那個(gè)無票的收入,然后收入按沖銷無票收入負(fù)數(shù)入賬的,因?yàn)槭?2年的報(bào)的無票收入,截止這個(gè)月就都沖銷掉了,現(xiàn)在有個(gè)問題,這樣入賬,23-25年的利潤(rùn)表收入就是負(fù)數(shù),這樣是不是不太好呢?
請(qǐng)問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,憑證是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當(dāng)時(shí)做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請(qǐng)老師講解詳細(xì)一點(diǎn),謝謝)
請(qǐng)問老師,頂賬房的契稅怎么計(jì)算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價(jià)格是35萬。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點(diǎn)是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
是技術(shù)合同還是承攬合同呢,這個(gè)是消防維保檢測(cè)
同學(xué),你好 這個(gè)比較符合技術(shù)合同