您好,是的是的,印花稅根據(jù)銷售收入來申報(bào),季度申報(bào)的,就是我們申報(bào)時(shí)藍(lán)票減紅沖的差額來申報(bào)的
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開電子發(fā)票,因?yàn)樽鲝U不要紅沖,上個(gè)月發(fā)票不夠沒有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
老師,你好,請(qǐng)問下廠房店面收入,稅局讓我們補(bǔ)交稅,那我們印花稅也要交嗎
老師,請(qǐng)問一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè),繳納印花稅是購進(jìn) 也要交印花稅。銷售也要交印花稅的是嘛? 還有這個(gè)交印花稅選擇哪個(gè)稅目申報(bào)吖?
老師,那我1月已經(jīng)計(jì)提了也,而且4月國(guó)家印花稅退稅一半了,那我把計(jì)提的全部沖紅?然后再?zèng)_紅,繳納的一半這樣可以嗎?
老師,您好,我想請(qǐng)教一個(gè)問題!我當(dāng)月開票了申報(bào)交了印花稅,次月紅沖了,那我上月交的印花稅怎么辦,能退嘛?
老師您好,問下行政作為不作為都是什么意思
公司購進(jìn)建材類涂料再銷售,產(chǎn)品的種類很多,銷售時(shí)候這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么算?
用自建廠房(已建好的)注冊(cè)公司地址,這個(gè)資產(chǎn)要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?可以用租賃的方式嗎?
老師個(gè)體查賬征收這個(gè)季度的利潤(rùn)是352580.69元需要交多少稅款呀怎么計(jì)算求公式
老師,季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表嗎?
經(jīng)營(yíng)所得計(jì)提在什么科目
一般納稅人,庫存商品給員工作為福利了。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 增值稅申報(bào)了,所得稅的收入怎么體現(xiàn)
新公司企業(yè)6月建賬,6月發(fā)放了5月工資,那6月做賬時(shí)要不要補(bǔ)計(jì)提5月工資呢
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人本月全額紅沖6月16日開的增值稅專用發(fā)票,申報(bào)4-6月增值稅的時(shí)候,6月16開的專票,本月申報(bào)的時(shí)候還需要繳納那張發(fā)票的增值稅不呢?
這上面的經(jīng)辦人寫出納嗎?
謝謝老師
祝朋友工作順利,生活喜樂~
多謝董老師
謝謝朋友,感謝您的信任~
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是成本的多少倍合適那
您好,我們 是賣貨還是什么業(yè)務(wù)呀
老師我們是賣消防器材及配件的
哦哦,這個(gè)就簡(jiǎn)單了,我們不是有庫存商品明細(xì)表么,賣了哪些就是從這個(gè)表里取數(shù)的,出庫單價(jià)是月末一次加權(quán)平均法,賬和表要相符
老師這樣就清楚了,我是很籠統(tǒng)一大項(xiàng),賣出的又很雜,我又籠統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)的,所以我問收入和成本幾倍的結(jié)轉(zhuǎn)
您好,不能用幾倍的,我們不能估計(jì) ,是以表格作為依據(jù)的,數(shù)據(jù)都是勾稽上的,這樣的賬才是真實(shí)可信的,稅務(wù)查賬這個(gè)表是必須要的,沒有就是認(rèn)定我們賬亂,直接核定交稅