借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
印花稅不用計(jì)提的
老師,我現(xiàn)在遞延所得稅已經(jīng)計(jì)算出來了,這個(gè)月是123萬,上期(6月份)是9萬,我補(bǔ)提了114(差額),損益的結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù),所以就不用計(jì)提當(dāng)期的所得稅,但需要計(jì)提當(dāng)期的遞延所得稅是嗎?借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅:114,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅114
老師,小微企業(yè)所得稅少計(jì)提了,如果在當(dāng)月賬期內(nèi)應(yīng)該怎么做分錄?
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),因?yàn)椴恢烙』ǘ愑袦p免,所以導(dǎo)致少計(jì)提了所得稅7204.86元,繳納也少了720.49元,已經(jīng)過了申報(bào)期,后期怎么補(bǔ)救?
你好 老師印花稅不滿一元是不是不扣啊 我看上個(gè)月0.8元的印花稅沒扣么 要是不扣的話 那么當(dāng)時(shí)還要計(jì)提么 我上個(gè)月已經(jīng)計(jì)提了 這個(gè)月怎么處理 怎么做分錄
2022年12月 當(dāng)期本來是要計(jì)提四季度的企業(yè)所得稅 結(jié)果忘記了 現(xiàn)在是2023年賬期 這個(gè)企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么做?
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月內(nèi)開票收入超過500萬,在下個(gè)季度申報(bào)期內(nèi)可以紅沖嗎
這個(gè)要怎么弄才可以練習(xí)
1.老師,您好!我想問一下,購買材料時(shí)借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒回來,是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是按重分類做嗎?有暫估的
老師,麻煩問下,公司有股東要退股,而且要分紅,怎么做賬,交哪些稅,分錄怎么做
老師,您好,民非企業(yè),經(jīng)營范圍:開展專業(yè)研究、學(xué)術(shù)交流、成果鑒評(píng)、信息交流、專業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、編寫專業(yè)刊物。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)范圍都能開具哪些發(fā)票呢?可以開具如圖所示的發(fā)票吧?老板讓根據(jù)經(jīng)營范圍發(fā)票歸類
老師,公司的現(xiàn)金賬戶可以拿一個(gè)老板的私人銀行賬戶作為公司的現(xiàn)金賬戶嗎?
老師,我單位是小規(guī)模納稅人,六月份先開出去銷售商品發(fā)票ABCDEFG商品,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只開回來ABCDE商品,現(xiàn)在6月賬務(wù)要怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)稅款怎么做賬哈,用計(jì)提嗎?
個(gè)體工商戶已注銷稅務(wù)了,工商還沒有注銷,賬戶的的錢怎么轉(zhuǎn)出來
有沒有一種行規(guī),就是代加工的時(shí)候,如何收取加工費(fèi)
這個(gè)月少計(jì)提了,下個(gè)月補(bǔ)計(jì)提的分錄怎么做?
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)