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老師,請問下,我們有個(gè)項(xiàng)目30萬是跟另外一個(gè)公司合作的,要開15萬的專票,6個(gè)點(diǎn)的增增值稅給合作方,但是對方開票15萬只能給我們開1個(gè)點(diǎn)的,這樣的話我們要多交多少稅?。咳绻覀兗佣慄c(diǎn)不等于我們還要多交稅嗎?怎么才能把這部分多交的稅金拿回來呢

2025-07-07 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 16:21

1.?多交增值稅:我方開6%銷項(xiàng)稅≈8490.57元,對方開1%進(jìn)項(xiàng)稅≈1485.15元,多交≈7005.42元。 2.?加稅點(diǎn):理論至少加5個(gè)點(diǎn)可補(bǔ)增值稅差,實(shí)際需算附加稅等,不一定多交稅。 3.?拿回稅金:符合條件可申請退稅(電子稅局填申請表),或用多交稅金作進(jìn)項(xiàng)留抵抵減后續(xù)增值稅。

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快賬用戶5770 追問 2025-07-07 16:37

對的,但是問題我們不想用自己的進(jìn)項(xiàng)票抵扣,就是想問下我各種情況怎么抽處理才能讓對方把這個(gè)錢補(bǔ)回來。他們說他們只能開1個(gè)點(diǎn)的票

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齊紅老師 解答 2025-07-07 16:38

那你讓他們承擔(dān)稅款就可以了

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快賬用戶5770 追問 2025-07-07 17:29

怎么承擔(dān)呢?直接打款?那對公不還是得按開票價(jià)嗎?還是說把七千的稅金加進(jìn)開門開票額里

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齊紅老師 解答 2025-07-07 17:30

直接把稅額加到開票額里

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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