你好,這個借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險費(fèi)用能退嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險需要買多少年
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
那那個營業(yè)收入這個分錄會用到嘛
應(yīng)收賬款是應(yīng)收未收的嘛
你好,這個是確認(rèn)收入的時候做借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
那就是這個月賣出去一筆當(dāng)時就收到了錢,然后月底做賬時要先做借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后再做一次借銀行存款貸應(yīng)收賬款,是這樣不老師
你好,對的,就是這樣子做。
嗷嗷好呢謝謝老師
那完整的做付出貨款的分錄呢老師
老師可以幫我看下收到的貨款這樣做對不對呀
你好,對的,就是這樣了。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,那付出去的貨款這樣做對不
你好你好,對的,就是這樣子。