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老師請問月底做賬時,這個月收到的貨款,完整的做賬是怎么做呀

2025-07-07 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 16:20

你好,這個借銀行存款貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶4747 追問 2025-07-07 16:21

那那個營業(yè)收入這個分錄會用到嘛

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快賬用戶4747 追問 2025-07-07 16:21

應(yīng)收賬款是應(yīng)收未收的嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-07 16:22

你好,這個是確認(rèn)收入的時候做借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶4747 追問 2025-07-07 16:24

那就是這個月賣出去一筆當(dāng)時就收到了錢,然后月底做賬時要先做借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后再做一次借銀行存款貸應(yīng)收賬款,是這樣不老師

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齊紅老師 解答 2025-07-07 16:27

你好,對的,就是這樣子做。

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快賬用戶4747 追問 2025-07-07 16:28

嗷嗷好呢謝謝老師

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快賬用戶4747 追問 2025-07-07 16:28

那完整的做付出貨款的分錄呢老師

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快賬用戶4747 追問 2025-07-07 16:31

老師可以幫我看下收到的貨款這樣做對不對呀

老師可以幫我看下收到的貨款這樣做對不對呀
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齊紅老師 解答 2025-07-07 16:32

你好,對的,就是這樣了。

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快賬用戶4747 追問 2025-07-07 16:37

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-07 16:42

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶4747 追問 2025-07-07 16:43

老師,那付出去的貨款這樣做對不

老師,那付出去的貨款這樣做對不
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齊紅老師 解答 2025-07-07 16:46

你好你好,對的,就是這樣子。

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