你好,這種最好就是問下你的管理員,看他的態(tài)度,正常企業(yè)的補助,一般都是要計入工資交個稅
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務的,然后這個企業(yè)會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務或者咨詢類發(fā)票,應該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導賬,不導賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些?
老師,在上海,用虛擬地址注冊的公司,公司是兩個自然人控股的,周五第一次去見的管理員,但是稅務管理員態(tài)度不好很官僚,可能因為我們?nèi)サ帽容^晚(春節(jié)之前嘗試電話聯(lián)系都不通)再加上沒經(jīng)過他同意就在網(wǎng)上電子稅務局自己升版升級了發(fā)票(之前問了,不用管理員同意,自己網(wǎng)上可以升級的),非要我們先降版降回去,再提供一大堆證明資料給他,賬也要提供,才能解除風控。說我們公司是一址多照(一個地址多個公司注冊,有風險)先輔導3個月。還要求面談法人?我擔心他在法人面前亂說我壞話,這種情況應該怎么辦呢?
老師您好,建筑勞務公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險交了7月8月9月,單位和個人承擔部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說不能給這些人走工資申報個稅, 我這邊應該怎么做賬務處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費,在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應金額。9月份是我在電子稅務局從公戶里扣繳的。
1、我們公司是建筑勞務公司,勞務占比80%,其他是材料和機械,現(xiàn)在請了個阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個月買菜3千多,阿姨每次拿回來的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個能做賬嗎?2、我知道有個稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務局電話說要這個小商販去稅務局代開發(fā)票,要交1個點的稅,還要交10個點個稅,有這個10個點的個稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
老師們,我公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),公司從2012年成立,到今年,一直采購商品,都是老板墊子支付了運費,但都沒要發(fā)票,老板還說以前稅局專管員說運費發(fā)票不能抵扣,我就問是不是沒備注運貨時間地點,車牌號等,她說有這個原因,我們現(xiàn)在每月還有大量運費,我想按理應該做到每次采購商品的成本中吧?老板還說前期運費都有憑據(jù),可以補開發(fā)票,問一下老師,我們能從什么時候補開?怎樣才能稅前扣除?
老師,一臺電腦上的個稅刪除員工信息會影響另一臺電腦上的個稅信息吧
老師,假如我的公司被合并,合并時間是8月1日開始,合并后我公司注銷,但是我公司有營業(yè)外支出需要匯繳調(diào)增,這個調(diào)增是合并公司調(diào)增還是我公司被合并方調(diào)增,也就是25年匯繳誰來做
老師,請問,我申報了未開票收入 10完,勾選了進項發(fā)票 10 完,然后又開了一張紅字信息通知單出去,可以這樣操作的嗎?
銀行柜面公轉(zhuǎn)私有限額嗎?
酒店需要提供租金遠低于市場公允價值說明
@郭老師,還在嗎,沒有成本進項可以先申報未開具發(fā)票的收入嗎
老師,提個問題,做生意的,A收入101萬,B收入64萬,其中有個成本6.5萬,算兩個人的, A開支2萬,B開支4萬,請問他們每個人應該分多少錢
個體戶的增值稅額和經(jīng)營所得額必須一制嗎
老師,根據(jù)資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計的期末數(shù),和利潤表,我填的企業(yè)所得稅數(shù)額對嗎
老師,請問一下,社保的注銷流程,是不是填寫上傳注銷社會保險繳費登記表就行的了呢?
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。