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咨詢一個問題,去年已經認證抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在需要轉出來,分錄怎么寫

2025-07-07 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-07 10:40

借:利潤分配-未分配利潤 貸:增值稅-進項轉出

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快賬用戶9142 追問 2025-07-07 10:42

啊,現(xiàn)在不讓沖成本

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快賬用戶9142 追問 2025-07-07 10:42

只把進項稅額給轉出來呢

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:44

對呀,就是那樣子的分錄,你的成本不允許扣除就申報納稅調增

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您之前的會計分錄是怎么做的?
2023-05-06
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。
2021-12-30
借應付賬款貸原材料應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-07-29
你好,2019年開的專票,已認證抵扣,現(xiàn)在沖紅,應當是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出處理啊?
2021-01-17
您好,您說的轉出來是哪種情況的?轉出來。
2023-05-31
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職稱:注冊會計師,稅務師

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