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老師,我在申報企業(yè)所得稅的時候這個表,只有營業(yè)收入和營業(yè)成本啊,下面就是利潤了,那么企業(yè)日常發(fā)生的期間費(fèi)用在這里不顯示啊,這個預(yù)繳稅款是不是要多交了,我們這個企業(yè)有收入沒成本,但是發(fā)生了很多期間費(fèi)用,如果這個表里沒有費(fèi)用,那就只能按收入交所得稅了嗎,這得多交好多稅款
老師好,請問當(dāng)月已經(jīng)出貨但沒有開票,那結(jié)轉(zhuǎn)成本時沒有開票的這些成品也算吧?我們系統(tǒng)是一旦出貨就要確認(rèn)收和成本,不管有沒有開票。一般報給稅務(wù)局的報表是已開票金額為主營業(yè)務(wù)收入,系統(tǒng)是沒有開票只要出貨就要確認(rèn)收入,這樣稅務(wù)上會有問題嗎?
老師,如果這個機(jī)器并沒有維修也沒有進(jìn)廠,我們提前給對方開票,但是這個應(yīng)收賬款,我們只能算銷項稅額,不含稅的金額不能算應(yīng)收賬款吧,如果算應(yīng)收賬款,那對應(yīng)的科目就是營業(yè)收入,有收入了,就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,都沒維修也沒進(jìn)廠這個就沒辦法核算成本
老師:您好!我想咨詢一下您,有一個自產(chǎn)自銷水果的農(nóng)場,是一般小規(guī)模納稅人,種橘子一年只有一次收成,他們的銷售量產(chǎn)量也很大,但是他們提供來給我們?nèi)霂さ闹皇情_出發(fā)票的部分收入。這個收入只是開票的部份,相當(dāng)于沒開票的就沒有入帳,導(dǎo)致成本高,產(chǎn)量少,一直虧本的狀態(tài),和他們溝通也是一樣,只提供開發(fā)票部分的數(shù)據(jù),那我作為代理記帳公司這塊是他們交多少數(shù)據(jù)來就做多少收入是嗎?
就是說系統(tǒng)里的那個銷售收入一定要跟那是申報表的銷售收入一致一致,只不過那些申報表的收入有開票收入,有不開票收入這種的。不開票收入和開票收入合起來就是納稅申報表那個收入合計。是吧,也可以這種的嗎。我就不知道最新的這個這個就是收入確認(rèn)準(zhǔn)則里面說的。是不是主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)的這個金額必須要開票? 老師剛才那個截屏是不是說,嗯,把收入在系統(tǒng)上確認(rèn)之后,有開票的有沒開票的,沒有開票的,就這個表格適用于那種就是。嗯,不抵扣增值稅的那個企業(yè)呀
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個怎么做賬,用計提嗎?分錄怎么寫啊
個人經(jīng)營所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會計分錄
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個月內(nèi)開票收入超過500萬,在下個季度申報期內(nèi)可以紅沖嗎
這個要怎么弄才可以練習(xí)
1.老師,您好!我想問一下,購買材料時借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒回來,是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是按重分類做嗎?有暫估的
老師,麻煩問下,公司有股東要退股,而且要分紅,怎么做賬,交哪些稅,分錄怎么做
老師,您好,民非企業(yè),經(jīng)營范圍:開展專業(yè)研究、學(xué)術(shù)交流、成果鑒評、信息交流、專業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、編寫專業(yè)刊物。根據(jù)經(jīng)驗范圍都能開具哪些發(fā)票呢?可以開具如圖所示的發(fā)票吧?老板讓根據(jù)經(jīng)營范圍發(fā)票歸類
您好,300 元未開票民宿收入需正常申報繳稅(增值稅、企業(yè)所得稅等),賬務(wù)上按收款確認(rèn)收入和應(yīng)交稅費(fèi);要梳理運(yùn)營中的水電費(fèi)、耗材、人工等成本,憑合法憑證計入以減少稅負(fù),若前期建設(shè)企業(yè)與民宿有關(guān)聯(lián)可合理分?jǐn)偝杀?,同時留存收款憑證備查。