小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-未交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
我公司為一般納稅人,有專票和普票,請問給某單位開的普通發(fā)票,能用購進貨物時取得的專票進行進項抵扣嗎?換句話說,就是一般納稅人的進項稅額能不能抵扣與開具銷項發(fā)票是專票還是普票以及銷售單位有沒有直接的聯(lián)系呢?
老師您好,請問下小規(guī)模納稅人開普通電子發(fā)票2112元,稅率是國際貨運免稅的,報稅報表如何填寫,還有進賬普通發(fā)票也是免稅的,報稅報表如何填寫了,謝謝!
廣豐縣城一家藥材加工廠,系為增值稅小規(guī)模的稅人,2021年3 月份購進貨物取得普通發(fā)票的銷售額為50000元銷售貨物開具普通發(fā)票銷售額總計70000元、出租設備取育收入 10000 元。租賃業(yè)稅率為 5%,要求計算本月該企業(yè)應納增值稅。
外購同一品種的商品,開的普通發(fā)票和專用發(fā)票都有,銷售轉(zhuǎn)成本按加權(quán)平均還是單獨核算?后來有一部分發(fā)放員工福利,這個成本是否按普票進貨的價格轉(zhuǎn)?還需要進項轉(zhuǎn)出嗎?
小規(guī)模納稅人做賬時!他不需要進項發(fā)票!那是不是就沒有主營業(yè)務成本這一說了!平時如果開具了發(fā)票!是不是不管是普票還是專票,還是要把稅額單獨的顯示出來做分錄?這個過程的會計分錄是怎樣的?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務,乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務,又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
就是分錄,只要進貨分錄,要不要把進項稅單獨列出來,其他的不需要,謝謝,還是進項稅是作為成本的,公司屬于小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人屬于簡易計稅方法,我要搞懂這個
進項不需要體現(xiàn)進項,直接含稅計入成本