那個需要統(tǒng)計確認(rèn)才行
老師您好!本月進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證成功,但申報時候進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表沒有顯示,附表2第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里顯示有認(rèn)證成功但未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,本月已經(jīng)申報成功。下月申報要怎么做?
老師,您好,請問在賬務(wù)處理的時候,有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在做增值稅報表的時候要Z02三,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫嗎
老師 增值稅報表里面沒有顯示進(jìn)項(xiàng)出來是怎么回事呢 我進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證 點(diǎn)了確認(rèn)了
老師您好,紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,是需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎?具體分錄怎么做,申報增值稅的時候要注意什么
老師好,咨詢下收到已抵扣的增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,需要在進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證平臺上操作嗎?還是只需要在填報增值稅申報表的時候填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
怎么統(tǒng)計確認(rèn)呢
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