先不交稅 以后有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎 有的話(huà)留底抵欠 但是附加稅需要按照抵扣之前的繳納 有滯納金
老師,公司新成立1個(gè)多月,電子稅務(wù)局 已經(jīng)有了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記錄,因?yàn)槲覀児?會(huì)計(jì)(總賬)和稅務(wù)是分開(kāi)的,我是稅務(wù),那么我需要通知總賬這個(gè)情況嗎?因?yàn)槲疫€沒(méi)有看到發(fā)票,只是電子稅務(wù)局里有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記錄了。 還有這些發(fā)票可以下個(gè)月再認(rèn)證、入賬嗎?這個(gè)月不管他們可以嗎?不太懂實(shí)操。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我這邊收到了發(fā)票沒(méi)有拿去做認(rèn)證抵扣,但是我做賬又是正常做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是實(shí)際上的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)這樣子的話(huà)我怎么處理?等我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)跨月好幾個(gè)月了
老師您好。我新工作一個(gè)鑒定中心,之前沒(méi)有會(huì)計(jì)沒(méi)有賬,申報(bào)都是找了個(gè)人隨便編的數(shù)申報(bào)的?,F(xiàn)在我從去年6月開(kāi)了公戶(hù)開(kāi)發(fā)票后開(kāi)始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)很大。我不確定哪個(gè)方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表,這樣的話(huà)就會(huì)交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù),把我整理好的賬做個(gè)憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開(kāi)始我自己做的賬,按真實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)。
老師老師,我在電子稅務(wù)局查看了收到的發(fā)票,是收到的銷(xiāo)售方開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票我全部打印出來(lái)交給了稅務(wù)會(huì)計(jì),我全部打印出來(lái)的計(jì)算了一下總共有5萬(wàn)多稅額,但是報(bào)稅同事給我說(shuō)喊我把沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅減除去,可是在電子稅務(wù)局哪里去查這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票有沒(méi)有被認(rèn)證呢老師?
老師你好,在電子稅務(wù)局開(kāi)票的 時(shí)候出現(xiàn)了這個(gè)界面,目前不能開(kāi)票了,我核對(duì)了增值稅申報(bào)表,沒(méi)有找出什么問(wèn)題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問(wèn)題,謝謝。(11月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,只有小額的進(jìn)項(xiàng)留底)
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫(xiě)什么,謝謝
第5條后半句是啥意思呀
買(mǎi)賣(mài)二手車(chē)的公司 開(kāi)進(jìn)開(kāi)出的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是按什么計(jì)提的 怎么做會(huì)計(jì)分錄
我公司本年累計(jì)凈利潤(rùn)+年初未分配利潤(rùn)不等于期末未分配利潤(rùn)總額是為什么,資產(chǎn)負(fù)債表是平的。搞不明白他們之間的關(guān)系。請(qǐng)老師指教。
2020年賬面價(jià)值=540我懂,/4什么意思
老師。你好!我們工廠(chǎng)建設(shè)廠(chǎng)房及其他單體項(xiàng)目,發(fā)票未取得!現(xiàn)用工程竣工結(jié)算審核單里邊的單位工程名稱(chēng)入賬,這樣做分錄對(duì)嗎?
企業(yè)的注冊(cè)資本是五年內(nèi)必須實(shí)繳,是指賬戶(hù)上必須長(zhǎng)期有這么多資金在公司賬戶(hù)嗎
老師:如果調(diào)以前年度的企業(yè)所得稅,是不是應(yīng)納稅額變了,凈利潤(rùn)變了,還得調(diào)會(huì)計(jì)報(bào)表呢?
銀行借款合同需要繳納印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表的本期金額在稅務(wù)系統(tǒng)和快賬軟件里面怎么不一樣呢
老師 那先不交稅的話(huà),7月份如果能開(kāi)進(jìn)來(lái)大額進(jìn)項(xiàng)稅的話(huà),可以申請(qǐng)抵稅嗎?
意思是我可以選擇繳納附加稅,增值稅先不交,然后這個(gè)月如果有進(jìn)項(xiàng)票下個(gè)月認(rèn)證抵扣嗎?這樣的話(huà)只有增值稅有滯納金也是可以抵扣吧?
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。
老師 那這樣操作后不會(huì)引起稅務(wù)稽查吧?我起初是想著這個(gè)月先交了,然后開(kāi)紅字,下個(gè)月退稅,但是幾萬(wàn)塊錢(qián),我怕引起稅務(wù)稽查,謝謝
這樣稅務(wù)局不查,如果你申請(qǐng)退稅才容易查賬