您好,只要交專(zhuān)票的這部分
小規(guī)模納稅人若是季度銷(xiāo)售額20萬(wàn)專(zhuān)票,20萬(wàn)普票,普票部分需要繳納增值稅嘛?30萬(wàn)是專(zhuān)普合計(jì)還是僅對(duì)普票?
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度專(zhuān)票和普票,合計(jì)開(kāi)具50萬(wàn),就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專(zhuān)票和普票,合計(jì)開(kāi)具30萬(wàn)元,(其中專(zhuān)票10萬(wàn)),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn)的發(fā)票,是總合計(jì)數(shù)交1%的增值稅,還是只有超過(guò)部分按1%繳納?
老師,小規(guī)模公司有開(kāi)專(zhuān)票和普票,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票和普票合計(jì)的收入不含稅開(kāi)票金額不超過(guò)季度30萬(wàn),只交開(kāi)專(zhuān)票的增值稅,免開(kāi)普票的增值稅?如果合計(jì)開(kāi)票金額超過(guò)季度30萬(wàn),開(kāi)的普票及專(zhuān)票都要繳增值稅?是嗎
老師,小規(guī)模公司,季度增值稅超過(guò)45萬(wàn),是按照全部繳納增值稅,還是只按照專(zhuān)票呢?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開(kāi)發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專(zhuān)業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開(kāi)發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶(hù) 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)有銷(xiāo)售收入,但是還沒(méi)有成本票回來(lái),月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開(kāi)1000萬(wàn)工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬(wàn),但現(xiàn)在只有700萬(wàn)款跟價(jià)值300萬(wàn)房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬(wàn)的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開(kāi)300萬(wàn)發(fā)票給了乙方,后邊這300萬(wàn)不再走賬了,這樣對(duì)我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號(hào)1里的內(nèi)容是啥意思