你好,期初是上一個(gè)月月末,你是準(zhǔn)備做幾月份的賬務(wù)處理?
老師你好,我11月份的時(shí)候做了一個(gè)開戶500資金憑證錄入了,我今天去打那個(gè)銀行的流水明細(xì)的時(shí)候他是屬于是10月份的,我做到11月份去了,那該怎么辦?
老師我們?nèi)ツ?1月的賬上銀行流水與銀行明細(xì) 我們的賬現(xiàn)在做到2月份了 這個(gè)要怎么辦
老師。審計(jì)去年的賬務(wù),有個(gè)賬務(wù)調(diào)整分錄表。我在今年10月份的時(shí)候做調(diào)整。這個(gè)期末本期調(diào)整,期初上期調(diào)整,是什么意思
老師銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票我把4月份的手續(xù)費(fèi)發(fā)票也申請了,但是發(fā)票開來是6月份了,那么這種情況我就不能做到4月份賬上了是吧,那我就得把4月份的手續(xù)費(fèi)先用回單做賬,然后做6月份賬時(shí)把4月份的沖掉后在6月份拿票入賬是嗎
老師,去年底成立的企業(yè),銀行賬上有一筆投資款,今年2月份才進(jìn)行稅務(wù)登記,4月份報(bào)稅的時(shí)候,財(cái)產(chǎn)稅源上申報(bào)了這筆投資款,6月份開始記賬,把投資款這筆分錄記到了6月份,現(xiàn)在報(bào)4-6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,需要怎么調(diào)整
老師你好,請問我公司網(wǎng)銀已收款,公司賬戶未收款,這筆款項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理?
老師 請問公司股東前期實(shí)繳了190萬 然后這個(gè)月有一筆銀行是撤資款 我入賬的時(shí)候能給直接沖實(shí)收資本嗎
收到一張個(gè)人A代開的原材料進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票,發(fā)票金額14337.87元。其中10000元為貨款,4337.87是為A代扣代繳的稅費(fèi)(其中2685.50元為代扣代繳的增值稅,67.14為代扣代繳的城建稅,26.85元為代扣代繳的地方教育費(fèi)附加,40.26為代扣代繳的教育費(fèi)附加,1518.10為代扣代繳的個(gè)人所得稅。),因此我司只需支付10000元即可。請問怎么做賬
老師你好,我想問一下我要購買原料,現(xiàn)在有兩個(gè)選擇,小規(guī)模公司三個(gè)點(diǎn)專票是1000元,一般納稅人專票13點(diǎn)是1500元。怎么選?你看我的下面的思路對(duì)不?
老師,請問我是運(yùn)輸企業(yè),當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)完要放哪個(gè)科目,如果結(jié)轉(zhuǎn)完會(huì)成本倒掛
老師,小規(guī)模企業(yè)申報(bào)印花稅時(shí)應(yīng)補(bǔ)稅額0.96元,但提交申報(bào)時(shí)應(yīng)補(bǔ)稅費(fèi)為0,是不是因?yàn)槠栈轀p免這個(gè)政策?
老師,這個(gè)應(yīng)收賬款為什么沒有匯兌差?
應(yīng)付款可以沖減主營業(yè)務(wù)成本嗎,就是相當(dāng)于對(duì)方把我們的貨弄損失了
老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是自動(dòng)帶出的,需要改吧,
你好老師,可以直接做這個(gè)分錄嗎?借:制造費(fèi)用 貸:銀行存款
準(zhǔn)備5月開始做的
那就是截止到四月份的數(shù)據(jù),不包含提前做的五月份的
請問員工出差,購買了高鐵票以后,改了行程,退票的手續(xù)費(fèi)也是計(jì)入差旅費(fèi)嗎?
對(duì)的是的 做差旅費(fèi)