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老師,公司要做一個系統(tǒng),合同金額173萬,還沒付款,收到30萬專票,賬務處理怎么做

2025-07-04 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-04 17:58

借:預付賬款 以后轉(zhuǎn)無形資產(chǎn) ? ? ?增值稅-進項 貸:應付賬款

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快賬用戶3619 追問 2025-07-04 18:09

您能給我講一下這樣做是什么意思嘛

您能給我講一下這樣做是什么意思嘛
您能給我講一下這樣做是什么意思嘛
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齊紅老師 解答 2025-07-04 20:18

系統(tǒng)都還沒開始做,不能那樣處理的。

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齊紅老師 解答 2025-07-04 20:19

而且系統(tǒng)做好后應該計入無形資產(chǎn),不是長期待攤費用

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快賬用戶3619 追問 2025-07-04 20:20

那從有這個合同開始,到這個系統(tǒng)做好,整個流程的賬務怎么處理呀

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快賬用戶3619 追問 2025-07-04 20:23

發(fā)票開的是“研發(fā)和技術(shù)服務-技術(shù)服務費”

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齊紅老師 解答 2025-07-04 20:25

做完 借:無形資產(chǎn) 應付賬款-未付的款 增值稅一進項稅 貸:預付賬款一己開發(fā)票的不含稅 銀行存款

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快賬用戶3619 追問 2025-07-04 20:25

這是合同

這是合同
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齊紅老師 解答 2025-07-04 20:25

借:管理費用一無形資產(chǎn)攤銷 貨:累計攤銷

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借預付賬款貸銀行存款 這個以后完工了做無形資產(chǎn)
2020-11-04
同學你好 入公司的賬戶,算你們的收入,需要申報,繳稅的。
2022-02-21
同學,你好 借:庫存商品、費用 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款
2024-05-13
你好,同學, 借:合同負債 57798.17 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)57798.17
2024-06-14
同學,你好 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款 其他應付款
2024-05-13
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