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請教老師:公司收到咨詢費(現(xiàn)金)1000,賬務(wù)處理:借,庫存現(xiàn)金 1000;主營業(yè)務(wù)收入 990、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅10 我不確定增值稅10元是否正確,我們是小微企業(yè),根據(jù)3%減按1%的政策算下來 是10元。請老師解答一下。謝謝

2025-07-04 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-04 14:26

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額10000÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額1000÷(1%2B1%)*0.01

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快賬用戶2603 追問 2025-07-04 14:37

哦算了一下,應(yīng)該是:借,庫存現(xiàn)金 1000,貸,主營業(yè)務(wù)收入990.10、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅9.90 還有一個問題就是這個所交的增值稅包括增值稅附稅了是嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-04 14:44

沒明白你說的什么意思

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快賬用戶2603 追問 2025-07-04 14:59

我的意思是除了上面的會計核算繳納的9.90元增值稅以外是否還要繳納地方教育附加、教育費附加和城市維護(hù)建設(shè)稅等增值稅附加稅。(我們本季度收入就這1000)謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-04 15:00

沒到30萬,不需要交增值稅也不需要交附加的

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同學(xué)您好,2022年小規(guī)模1%優(yōu)惠延續(xù),待正式文件出臺后,以正式文件為準(zhǔn)。1月1號起,小規(guī)模納稅人適用3%征收率的,仍然可以按照1%開具發(fā)票。1月份開的1%普票仍按照1%稅率計算銷項稅即可。所做的分錄是合適的。
2022-01-19
同學(xué)你好 這樣處理可以的哦
2020-09-27
你好,1.根據(jù)上述資料,——這個資料是什么呢
2020-07-07
你好,同學(xué),您的分錄第一筆正確,第二筆修改為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2912.62 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 2912.62
2021-01-07
同學(xué)你好! 成本是要沖的,但是B選項是70000,應(yīng)該是7000
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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