您好,對的,這個開出去,也是13%得這個
老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進項稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
老師,我們是一般納稅人,銷售13%的木片。購進木材免稅的,我們自己開的。請問一下農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票開出來是免稅的附表二可以計算抵扣10%是直接填寫第六欄了嘛?不是第六欄。還有8a 欄嘛
老師,我們收購農(nóng)戶自己烤干的竹子絲,竹子桿,我們不經(jīng)加工加點錢再賣給環(huán)衛(wèi)工人,他們自己捆綁一下做成掃把掃馬路,我們發(fā)票以什么明細開出去?稅率是多少?
老師,我們是銷售初級農(nóng)產(chǎn)品的公司。收購活蝦,加工成蝦仁再賣出。9個點。 公司可以自開收購發(fā)票,但是有些蝦子是從中介(個人)手里收購,這些中介把養(yǎng)殖戶的蝦收過來轉(zhuǎn)賣給我們,我們收購發(fā)票開具的是中介信息,錢也付給中介。但是發(fā)票額巨大,每年兩千萬。這會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?票是不是應(yīng)該開養(yǎng)殖戶的信息
給農(nóng)民開的收購發(fā)票怎么開?是購買方自己開給自己嗎?采購農(nóng)產(chǎn)品加工后賣出(假設(shè)是一般納稅人13%的稅率)也只能抵扣9%嗎?加上國家優(yōu)惠的1%共計能抵扣10%嗎?這種采購的農(nóng)產(chǎn)品也是采購方自己開農(nóng)產(chǎn)品購入發(fā)票然后按共計10%的稅率計算抵扣嗎?
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
教育培訓(xùn)公司,從培訓(xùn)費里面直接支付外面培訓(xùn)老師費用15000,介紹費4000 開不了發(fā)票 該怎么做賬
如果單位拖欠工資7個月(因為資金周轉(zhuǎn)困難),員工也一樣需要提前30天辭職嗎?
你好,我想問下發(fā)票跨月或者跨年了怎樣做賬
老師請問下寫應(yīng)付賬款分析報告可以從那幾個方面來寫呀?
賬上利潤表中利潤總額*25%不等于所得稅費用,季報申報表中可以申報成功嗎?利潤總額*25%不等于所得稅費用是因為什么引起的呢?
老師,個體戶是查賬征收每個季度需要報哪些稅?
是不是只要是農(nóng)產(chǎn)品,加工成13%的銷售,都可以抵扣10%吖
是的,理解的是沒錯的