你好當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放也需要計提的
你好。當(dāng)月計提工資。工資表要附在計提當(dāng)月。還是發(fā)放當(dāng)月。計提當(dāng)月憑證有附件嗎
你好,請問下我司以前做賬工資是當(dāng)月計提當(dāng)月,當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月,但是現(xiàn)在我需要改成當(dāng)月發(fā)放上月,現(xiàn)在要怎么做賬呢
當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資,還需要計提嗎
老師你好,我的問題主要是工資和社保的計提,工資是1月份的工資在2月初發(fā)放,但是社保是正常當(dāng)月繳納當(dāng)月的,那這樣社保還需要計提嗎
當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資需要計提嗎
請問一下老師,我公司找了個人A弄畫框,總計1130元,這個A不是做畫框的,只是他有認識的人B做畫框,現(xiàn)在問題這個,A已經(jīng)付款給給B了(沒有發(fā)票的),現(xiàn)在我們要給A付款,沒有發(fā)票,我可以讓A給我開收據(jù)做附件付款入賬嗎,之后我做納稅調(diào)增,我不管A跟B之間的賬務(wù),我只認準(zhǔn)個人A可以嗎 ,
公司清算問題:a公司打算清算注銷掉,但是現(xiàn)在還用應(yīng)付b的500萬,現(xiàn)在還不起了,b是a股東,占比60%。這筆往來怎么消掉,才能不繳納稅款
老師、我們今天工廠有個咨詢老師來我們廠里檢查有高鐵票住宿費發(fā)票來報銷,也不是我們的員工這個做什么費用報銷呢?
老師,您好。我是一家餐飲公司,我們大部分是無票收入,由平臺掃碼收款的,所以回單很多。這些回單如果一張一張地做憑證,那要做好多記賬憑證,我能否一個月的回單訂在一起,做記賬憑證。
老師,我們是建筑公司,每個月稅務(wù)后臺所有的發(fā)票我都入賬,沒有付款的我就掛賬,如果業(yè)務(wù)取消,我就沖賬,如果發(fā)票被沖紅我也沖賬,這樣做有什么風(fēng)險呢?
老師,像認證金,打款后,下午又退回了,這種還要錄入憑證嗎?
老師好,財務(wù)報表資不抵債稅務(wù)局會查嗎?
化工企業(yè) 實驗室的 燒杯 計量器具等 計入什么科目
單位購入土地,在上面建設(shè)廠房,然后出租。之后的話,常用的會計分錄有哪些?最后用不用轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)?
老師好,我不會報季度的印花稅,請問怎么報,我這里有購銷合同,還有收入的發(fā)票,請問怎么申報
那我計提和發(fā)放的分錄該怎么做?
借費用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
是這樣的嗎?
計提的會計分錄是對的
發(fā)放是這樣的嗎?
是的,這個會計分錄也是對的