你好,根據(jù)你描述,應(yīng)當(dāng)是給對方開具加工費 的發(fā)票 材料對方 不需要給你開票,你們也不是根據(jù)成品 給對方開票??
你好!想咨詢一下,我們沒有工廠,全都是委托加工的,原料是對方加工廠的原料,包材是我們直接發(fā)過去的,按我們的要求加工成成品后直接幫我們發(fā)給客戶,他們開票給我們的是他們的原料票,但又不肯開加工費,這個可以嗎?她說加工費已含在原料里了 委托加工的沒加工費合理嗎?
老師好,我們企業(yè)是生產(chǎn)女包的,現(xiàn)在客人供我選擇,是開加工費給他還是開成品票給他,開成品票,他那邊可以開材料費給我們抵扣開票的稅,那開加工費給他,我們企業(yè)有什么可以抵扣稅,一直這樣開加工費,對企業(yè)來說,是不是會影響多交企業(yè)所得稅呢
老師,我們公司把材料發(fā)給另外一家公司幫忙加工做成成品,做好之后再給到我們公司。有兩種方法開票: 第一種,相當(dāng)于把材料賣給他們,開發(fā)票給他們,成品做好了,我們再買回來,他們給我們開發(fā)票。 第二種,走委外加工,直接讓對方給我們開個“勞務(wù)”加工費的發(fā)票 老師,那個方法比較好,會不會涉及到稅務(wù)上的問題 影響增值稅和企業(yè)所得稅嘛
客戶賣材料給我們加工,然后規(guī)定了一個報廢率,就是說如果我們把材料打廢了,比如客戶發(fā)過來100片材料,我們打廢了1片,我們按99片跟他結(jié)算加工費,這1片要么退給他,要么賣掉折成錢返給他,那么客戶按100片開原材料給我們還是99片開給我們?
老師,我們給客戶加工產(chǎn)品,原材料他們提供,然后他們給我們開發(fā)票過來,我們加工完后再給他們開發(fā)票過去,金額是原材料+加工費,這樣的話合規(guī)嗎?實際上我們就收取個加工費
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
我們目前的操作就是 我們公司以采購的形式將客戶加工的材料買回來,等加工完再以銷售的方式賣給客戶,雙方相互開票,發(fā)票差額相當(dāng)于就是加工費了
你好,這樣會增加你們的收入。稅負率一定(不變)的情況下,這樣納稅會更多的?
給老板講了這樣會增加稅負,還讓我問專管員,這種情況問專管員好嗎
你好,這種情況都不用問了,情況已經(jīng)很明顯了??
我去問了專管員,專管員正好查我們
是針對這個問題,還有什么疑問嗎?
所以我都還沒有問專管員,到時候我直接給他講問了專管員,專管員就是這么說的
你好,根據(jù)你之前的描述,這種情況是委托加工,應(yīng)當(dāng)按加工費? 開具發(fā)票才是的?
好的,明白了,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??