您好,1、借:以前年度損益調(diào)整 16139.05 貸:利潤分配未分配利潤 16139.05 2、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 16139.05 貸:以前年度損益調(diào)整 16139.05 3、借:銀行存款 16139.05 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅16139.05
學堂老師,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,這樣寫分錄可以嗎?借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅, 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅, 貸:利潤分配-未分配利潤
老師您好,2 022 年 企業(yè)所得稅多交的稅款退回來了,分錄這樣坐對嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 貸:利潤分配—未分配利潤
老師,交企業(yè)所得稅的分錄, 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅10 貸,銀行存款10 如果匯算清繳退回企業(yè)所得稅的的分錄 借,銀行存款5 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅5 還是, 借,銀行存款5 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅-5 老師退回的哪一個分錄正確
老師您好,請問下公司23年9月份計提了一筆企業(yè)所得稅13713元,計提分錄是,借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ,10月報稅支付稅費 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 ,24年匯算清繳退回了13713元所得稅費,請問下退回的分錄要怎么做?
第一季度需要預(yù)交企業(yè)所得稅,分錄是借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳納所得稅:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,次年匯算清繳,不用繳納企業(yè)所得稅,退回來的分錄怎么做?
請問老師,公司進行股權(quán)變更,將1%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)給個人,1%部分的注冊資金是10萬元,還未實際繳納,那這個股權(quán)變更之后,轉(zhuǎn)讓雙方個人和公司應(yīng)該怎么交稅呢?被轉(zhuǎn)讓股份的公司又怎么交稅?
老師,麻煩這道題幫忙核算下,這道題是咱們中級會計實務(wù)上2023年真題,我對答案存在疑問,
老師,對于我們收的加盟商的代采設(shè)備費用,其實在做賬的時候就不是做的收入,是應(yīng)付賬款對不對?所以不會涉及到稅這一塊,還是說是其他應(yīng)付款?
請問老師,我們是一家醫(yī)療檢測機構(gòu),之前開票都是按照醫(yī)療檢測費為總項目開的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測服務(wù)明細開票,如果按要求給他開了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項目開票,會不會有稅務(wù)風險
你好,老師,工程公司,現(xiàn)在在外地的施工項目,工資由甲方代發(fā),要求我公司為人員申報個人所得稅,這個合理嗎?
老師,小規(guī)模公司季度開超了30萬,現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅。現(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開超了,開超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問一下,新公司個稅申報4、5、6各報了2000工資,增值稅季報0申報,財務(wù)報表該怎么填?
上個月開出來的普通發(fā)票,開錯了,這個月怎么做處理?
咨詢:公司購買的茶葉 一般計入辦公費好?還是職工福利,還是每個科目都計入一些?
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!