計(jì)算關(guān)鍵稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅:12500:1.13x13%≈1438.94元 附加稅(按增值稅 12% 算):1438.94 x12%≈ 172.67元 若無進(jìn)項(xiàng),企業(yè)所得稅(按利潤(rùn)25%,利潤(rùn)=12500-7000-172.67=5327.33) 5327.33x2531.83元 可給經(jīng)銷商金額 含稅差價(jià)5500元,扣除稅費(fèi)1438.94%2B172.67%2B1331.83 ≈2943.44元,約剩 5500-2943.44-2556.56元。
我公司用舊叉車置換一臺(tái)價(jià)格(含稅價(jià)56000)新的,舊的作價(jià)11000萬元。50,500的車身價(jià)由叉車公司開票。5500的輪胎由經(jīng)銷商開,銀行卡上劃扣50500給叉車公司,現(xiàn)在收到了叉車公司的票50500,收到經(jīng)銷商的5500票和5500現(xiàn)金,請(qǐng)問帳務(wù)如何處理,如何做完整會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)幫忙算一下,我都算糊了 我們幫另外一家公司代扣了電費(fèi)114949.29元,是含稅的我們已經(jīng)抵扣了13%的進(jìn)項(xiàng),對(duì)方說加8個(gè)點(diǎn)開發(fā)票過去結(jié)算給我們,我們就用含稅金額增加了8個(gè)點(diǎn),開發(fā)票含稅124145.23,13%的銷項(xiàng)我們出,我們賺了多少
老師,我想問下,我們跟客戶合作應(yīng)收金額是4950元,然后有個(gè)中間商需要我們開6800元的發(fā)票,但是中間商又不愿意讓我們直接開6800元的發(fā)票,因?yàn)橹虚g商賺的差價(jià)不能讓公司知道,但是他又要開著這個(gè)1850元的差價(jià)去另一家公司報(bào)銷,中間商就要求我們開4950元給客戶,然后再開個(gè)1850元給中間商,這個(gè)1850元發(fā)票對(duì)應(yīng)的不會(huì)有收入到賬,這種情況要怎么處理啊
例題·計(jì)算題】位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2022年12月份零售金銀首飾取得含稅銷售額10.53萬元,其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額5.85萬元。在以舊換新業(yè)務(wù)中,舊首飾作價(jià)的含稅金額為3.51萬元,百貨商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為2.34萬元。 要求:計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。 【答案】百貨商場(chǎng)12月份零售金銀首飾的增值稅銷項(xiàng)稅額 =(10.53-5.85+2.34)÷(1+13%)×13%=0.81(萬元) 老師,我實(shí)在看不懂-5.85+2.34,2.34不是客戶賣給我的,我不是要減去?5.85是我賣給客戶的,不是要加上,老師我感覺是不是應(yīng)該是這樣,只是題目省略了括號(hào){10.53-(5.85-2.34)}÷(1+13%)×13%=0.81(萬元)
老師請(qǐng)問廠家要求經(jīng)銷商開展推薦會(huì)花銷1000元,由經(jīng)銷商現(xiàn)金墊付了,隨后廠家把這存入經(jīng)銷商的提貨系統(tǒng)用于提貨,這個(gè)1000元廠家就給經(jīng)銷商提貨的時(shí)候沖減了,開票的時(shí)候物品進(jìn)貨價(jià)原本是100元,沖減后變成了65元,我請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)貨成本應(yīng)該是100還是65呢?畢竟這1000是經(jīng)銷商應(yīng)廠家要求先墊付出去的
老師,我4月到6月都沒有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請(qǐng)問這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問,會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?