貸方計(jì)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
您好,小規(guī)模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。然后在做,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營業(yè)外收入。是這樣嗎?
你好,上季度做的無票收入,上季度免增值稅。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:營業(yè)外收入—免增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 本季度:上季度有一筆未開票收入,客戶要開專票1% 這個(gè)賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,小規(guī)模企業(yè),收入2萬,免增值稅和附加稅,會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交增值稅。另一個(gè)科目,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入-免稅補(bǔ)助
如果一個(gè)季度小規(guī)模開普票15000 分錄應(yīng)該是 借銀行存款:15000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 14851.49 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 148.51 減免借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 148.51 貸方計(jì)入哪個(gè)科目
公司認(rèn)繳100萬,實(shí)際持股人都未實(shí)繳,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)印花稅怎么交
請(qǐng)問建筑企業(yè)收到工抵房,企業(yè)所得稅是否適用遞延5年納稅的政策?
備用金用公戶發(fā),還是私戶發(fā),更好?;蛘哒f怎么處理更好
老師好 機(jī)票紙質(zhì)行程單和高鐵票紙質(zhì)車票,截止到什么時(shí)候不能用?需要全部電子票?
老師,請(qǐng)問一個(gè),如果是異地搞租賃帶人是屬于建筑服務(wù)租賃服務(wù),需在預(yù)交增值稅,這些吧
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市顧客刷卡和外賣消費(fèi)了5000元收入 現(xiàn)在沒有到賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
我們公司捐贈(zèng)給其他單位一筆錢,對(duì)方給我們開的發(fā)票可以抵稅嗎?
老師,我們采購和銷售合同上的品名把型號(hào)也放在品名一欄,但報(bào)關(guān)單上是把品名與型號(hào)分開的,開票按報(bào)關(guān)單,請(qǐng)問進(jìn)銷項(xiàng)合同中的品名是否也要修改,把品名與型號(hào)分開?謝謝。
老師好,我們公司有輛車,本公司要注銷,需要過戶到另一個(gè)公司,這樣就是二手車交易的發(fā)票吧,那我原來公司這個(gè)車是走的長期待攤費(fèi)用,已經(jīng)攤完啦?,F(xiàn)在過到另一個(gè)公司,我用二手發(fā)票入賬,入固定資產(chǎn)嗎?這樣還需要計(jì)提折舊嗎?
老師好,公司借法人的錢長時(shí)間不還有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。