嗯嗯,可以按月攤銷的哈
請問老師:小規(guī)模納稅人開增票,對方是一般納稅人,對方單位可以抵扣嗎?
老師您好,員工扣除的績效工資如何做賬,分錄是怎樣的
老師,公司舉辦會議,邀請專家來,給專家訂機票的費用銷售費用下面的什么費用比較合適呢
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稅負率是怎么計算的?
您好老師,請問長期沒有發(fā)生收入的公司不能計提折舊和攤銷長期費用嗎?
老師,我們是藥品電商,跟A公司合作,由A公司出資質(zhì)在網(wǎng)上開店,我們負責后續(xù)的一切操作,每月銷售額的10%付給A公司作為提點費,剩余款項我們自由支配,提款到我們公司公戶的錢,我們需要給A公司開發(fā)票,之前開推廣服務費,但是A公司說匯算清繳時不能全額扣除,希望開些其他項目的發(fā)票,我想問一下,如果我們開企業(yè)管理咨詢項目(在我們的營業(yè)范圍),對我們有什么影響嗎?或者開網(wǎng)絡技術服務 項目可以全額扣除嗎
個人所得稅填在現(xiàn)金流量表的哪一欄?分錄是 借:應交稅費–應交個人所得稅 貸:銀行存款
簽合同和開發(fā)票的必須是同一個公司吧,如果對方給提供的發(fā)票不是這個公司開的能用嗎?
公司注銷,財務需要清理哪兒些事項
直接預付再分月均勻進費用可以嘛,或者根據(jù)開票不均也是可以的吧
老師外貿(mào)易出口退稅,購進進項借:應交稅費-進項稅額或者單獨放在進項待抵扣。收到退稅款直接借:銀行存款貸:應交稅費-進項。沖平了行不?是不是必須計提應收?
?貨物出口并確認收入實現(xiàn)時?: 借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入等) ?結(jié)轉(zhuǎn)成本時?: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品? ?計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額?: 借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)(當期免抵稅額) 借:主營業(yè)務成本(當期不得免征和抵扣稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當期不得免征和抵扣稅額) ?收到出口退稅款時?: 借:銀行存款 貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)?
我說購進的進項是怎么做賬對沖平?外貿(mào)企業(yè)
你這個是生產(chǎn)型的
進項沒法沖平的,總體應交稅費-增值稅是平的就行
一直掛起嗎,對帳也不好對。每月有正常進項還要剔除這筆。是不是可以通過未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)掉
可以年末借,應交稅費-出口退稅貸:應交-進項吧?全部能抵扣的金額。就沖平了
你看不慣那個余額,可以按你的思路結(jié)轉(zhuǎn)平