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Q

老師,大慶費用較大,7月一次性支付后可以在下半年分期攤銷費用沒有問題嘛

2025-07-02 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-02 14:42

嗯嗯,可以按月攤銷的哈

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快賬用戶4903 追問 2025-07-02 21:44

直接預付再分月均勻進費用可以嘛,或者根據(jù)開票不均也是可以的吧

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快賬用戶4903 追問 2025-07-02 21:47

老師外貿(mào)易出口退稅,購進進項借:應交稅費-進項稅額或者單獨放在進項待抵扣。收到退稅款直接借:銀行存款貸:應交稅費-進項。沖平了行不?是不是必須計提應收?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 21:50

?貨物出口并確認收入實現(xiàn)時?: 借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入等) ?結(jié)轉(zhuǎn)成本時?: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品? ?計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額?: 借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)(當期免抵稅額) 借:主營業(yè)務成本(當期不得免征和抵扣稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當期不得免征和抵扣稅額) ?收到出口退稅款時?: 借:銀行存款 貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)?

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快賬用戶4903 追問 2025-07-02 21:56

我說購進的進項是怎么做賬對沖平?外貿(mào)企業(yè)

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快賬用戶4903 追問 2025-07-02 22:21

你這個是生產(chǎn)型的

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齊紅老師 解答 2025-07-02 23:04

進項沒法沖平的,總體應交稅費-增值稅是平的就行

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快賬用戶4903 追問 2025-07-03 06:26

一直掛起嗎,對帳也不好對。每月有正常進項還要剔除這筆。是不是可以通過未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)掉

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快賬用戶4903 追問 2025-07-03 06:54

可以年末借,應交稅費-出口退稅貸:應交-進項吧?全部能抵扣的金額。就沖平了

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齊紅老師 解答 2025-07-03 08:30

你看不慣那個余額,可以按你的思路結(jié)轉(zhuǎn)平

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