你好,可以的,操作沒問題,只是你不能稅前扣除。
你好!公司有一個客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當(dāng)時開銷售發(fā)票過去,所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的,請問我要怎樣做才能把這個應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業(yè)外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了??
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,你好,請問捐贈收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈一批貨物,當(dāng)時候已經(jīng)借:營業(yè)外支出,貸庫存商品 銷項(xiàng),現(xiàn)在匯繳的話是沒有調(diào)整前的年度累計利潤總額*12%,沒超過的就不需要做任何調(diào)整,超過的話就就多限額出部分調(diào)增是嗎?
提問# 一、稽查補(bǔ)查稅,其中補(bǔ)繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會計入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時,這個營業(yè)外支出~滯納金科目這個可以直接通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接可以經(jīng)過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個科目,等匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會計分錄和對企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細(xì)解答一下,謝謝。
就是老師,我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款,作壞賬準(zhǔn)備,體現(xiàn)在營業(yè)外支出,報表上營業(yè)外支出多了一百多萬,我這邊參考體現(xiàn)有營業(yè)外支出數(shù)據(jù),報所得稅,會不會被稅務(wù)局提醒你這個營業(yè)外支出怎么回事,然后我說計提壞賬準(zhǔn)備,然后他說稅務(wù)局不認(rèn),是不是叫我調(diào)回來,到時候調(diào)回來利潤自然高了,就要被喊補(bǔ)企業(yè)所得稅,實(shí)際上我就算掛了在營業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣,我也會調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來補(bǔ)稅就麻煩了,老師你覺得稅務(wù)局有這個可能嗎
咨詢一下,采購貨物,本身說購買試劑,送機(jī)子,但是合同又約定是機(jī)子的最終歸屬權(quán)歸甲方,那我們就機(jī)子就不能出售了是不
老師建筑行業(yè)被掛靠方已經(jīng)開發(fā)票了,怎樣確認(rèn)收入?甲方給代發(fā)工資怎樣做分錄?
老師企業(yè)收到失業(yè)穩(wěn)崗返還,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到和支出時怎么寫分錄呢
老師,員工2025.7月在公司做個稅代扣代繳時采集的2025.6-2026.6的住房租賃專項(xiàng)附加扣除,7月申報6月個稅時可以生效么
所得稅稅率是多少?是由比例的嗎
備用金長期不下賬會怎么樣
Etc通行費(fèi)可以抵扣嗎,勾選平臺查詢不到,
公司買一輛15萬的電動貨車,這個要按照多少年折舊呢,10年嗎
老師,請問下銷戶的0.03怎么做賬,打入銀行的0.03元?
老師好,我們招了一批導(dǎo)購員,工資日結(jié),這種要怎么付款,還需要報稅嗎?