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老師,資產(chǎn)負債表上的數(shù)字,在申報的時候,哪些不可以為負數(shù)呢?

2025-07-02 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-02 13:24

您好,最好都不要是負數(shù),選重分類這個就可以

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快賬用戶6514 追問 2025-07-02 13:25

其他應付款是負數(shù),怎么填

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:30

這個是其他應收款的意思

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快賬用戶6514 追問 2025-07-02 13:34

那我填報表的時候,需要填其他應收款這個嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:37

把這個負數(shù)轉(zhuǎn)到其他應收款里面

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快賬用戶6514 追問 2025-07-02 13:39

這個年初余額是-361890然后填到其他應收款的年初余額361890是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:42

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶6514 追問 2025-07-02 13:45

你確定是這樣子嗎 填在 年初

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:46

你在12月就要把其他應付款負數(shù)轉(zhuǎn)到其他應收款才可以

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:46

其他應付款的負數(shù)就是其他應收款正數(shù)

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快賬用戶6514 追問 2025-07-02 13:47

現(xiàn)在這個月 還轉(zhuǎn)嗎 就是2025年就沒有發(fā)生啥 業(yè)務

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:50

可以轉(zhuǎn),這樣報表上面就不會是負數(shù)了

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快賬用戶6514 追問 2025-07-02 13:51

都跨年了?。慷夷鞘?4年的現(xiàn)在是25年了

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:11

那這個要更正去年的報表才可以

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:12

更正去年的賬和報表,就會是正數(shù)了

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快賬用戶6514 追問 2025-07-02 14:13

那么麻煩呢?那就負數(shù)申報吧

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:16

這個是重分類科目,你報負數(shù),稅務局也知道是其他應收款

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快賬用戶6514 追問 2025-07-02 14:51

經(jīng)常改申報表,是不是會被稅務局盯上,找事

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:52

這個倒不會,正常的修改,是可以的

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您好,最好都不要是負數(shù),選重分類這個就可以
2025-07-02
不是,往來類,未分配利潤科目,可以為負數(shù)
2024-05-28
你好,調(diào)整的具體的是什么業(yè)務的?是為了讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)可以的。
2021-12-14
同學你好,這個現(xiàn)在沒關(guān)系。不會等匯算清繳的時候,會做調(diào)整,調(diào)到其他應付款
2024-01-15
你好 理論上不可能為負!
2021-01-04
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