你好,可計(jì)入工程施工,完工結(jié)算,轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本
老師你好,我有個(gè)問題想問一下您。就是我們公司是一家工業(yè)企業(yè),然后呢,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)不是很清楚。就是我們公司有一部分的那個(gè)東西在別人那里加工,然后那個(gè)原材料,我們也同在加工那家公司買,然后就等于說(shuō)那個(gè)原材料沒有直接到我們工廠里面來(lái),就直接在那個(gè)加工公司里面買的原材料。然后一起加工,然后這個(gè)我要做賬的話,該怎么做呢?因?yàn)槟莻€(gè)原材料沒有回來(lái),我就想著那個(gè)是直接做那個(gè)委托加工物資里面還是怎么樣?麻煩老師幫我看一下好不好?
老師下午好,請(qǐng)問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說(shuō)真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師,您好!我們公司是做建筑專業(yè)分包的,勞務(wù)又分包給一家勞務(wù)公司在做,這次工程款是由開發(fā)商直接從農(nóng)民工工資專戶發(fā)放的,支付在我們公司提供的幾個(gè)包工頭的賬戶上,總包方給我們一份委托付款證明,請(qǐng)問老師,我們公司該怎么處理這筆賬務(wù)呢,謝謝!
我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質(zhì),用的材料也是B公司的,我們?cè)贐公司購(gòu)買材料直接發(fā)到工地上,每次買材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒有開票我們,目前項(xiàng)目已經(jīng)到一定階段了,A項(xiàng)目的總包方結(jié)了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來(lái)抵我們后期要購(gòu)買的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫(kù)吧,那對(duì)應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢
老師:我們是建筑公司,接了一項(xiàng)工程,業(yè)主給我們結(jié)進(jìn)度款20萬(wàn),其中4萬(wàn)是打進(jìn)公司的農(nóng)民工工資專戶,我們開了16萬(wàn)的材料票給甲方,但4萬(wàn)的工資我們沒去稅局代開發(fā)票,而是打進(jìn)一個(gè)勞務(wù)公司的賬戶讓勞務(wù)公司代發(fā),并且用勞務(wù)公司開了票給業(yè)主,請(qǐng)問我們公司用什么會(huì)計(jì)分錄處理這筆業(yè)務(wù)?勞務(wù)公司又用什么分錄處理這業(yè)務(wù)?個(gè)稅是由承包方申報(bào)還是勞務(wù)公司申報(bào)?勞務(wù)公司也是我在做賬
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個(gè)違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測(cè)公司,與A公司合作,幾個(gè)項(xiàng)目用房抵,金額共計(jì):918419.69,扣除8%管理費(fèi)及6%稅點(diǎn)918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費(fèi)及稅費(fèi)128578.76。今天申請(qǐng)支付了A公司合作7200元,對(duì)方說(shuō)稅金互抵,這次的付款對(duì)方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬(wàn)工程款 后來(lái)抵得房子200萬(wàn),并且我們給對(duì)方開票開了200萬(wàn)。后售樓部直接更名為實(shí)際購(gòu)買150萬(wàn),這期間損失了50萬(wàn)。走營(yíng)業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問下,過程有點(diǎn)長(zhǎng),是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動(dòng),有時(shí)候充100送10元,有時(shí)候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個(gè)收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會(huì)計(jì)的又怎么算收入,你看軟件倒出來(lái)收入是一天8000元,但是有些是會(huì)員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個(gè)直接按照軟件的不對(duì),利潤(rùn)偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會(huì)員卡,哪些是100送10元活動(dòng)還是500送100的,這個(gè)是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤(rùn)表,可是用導(dǎo)出來(lái)的軟件收入做出來(lái)不準(zhǔn)呀,老師這個(gè)是不是無(wú)解呀
勞務(wù)公司,一年開三個(gè)億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資)?,這個(gè)企業(yè)類型是算民營(yíng),還是合資呢
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤(rùn) -100元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤(rùn) 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎?報(bào)名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
借:工程施工,貸銀行存款(或者應(yīng)付賬款)
是的,你的理解是對(duì)的。
完工以后是,借:主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工嗎
不涉及到工程材料出入庫(kù)這步是吧
不涉及到工程材料出入庫(kù)。
老師,還有,發(fā)放給民工的工資,需要代扣代繳個(gè)稅嗎,賬務(wù)上,我直接,計(jì)提借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,這樣做可以嗎
發(fā)放給民工的工資,需要代扣代繳個(gè)稅
賬務(wù)處理,我這樣做可以不
賬務(wù)處理, 這樣做可以的。
民工也是直接安排在項(xiàng)目上的
是,賬務(wù)處理,可以這樣做的
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!