是的,可以在25年申報(bào)時(shí)一次性扣除
老師好,固定資產(chǎn)13年1月開始用平均年限法折舊,22年7月在原來折舊的基礎(chǔ)上加速折舊了,加速折舊是怎么算的呀
老師,請(qǐng)問23年11月購買車車輛,12月固定資產(chǎn)一次性折舊,24年1月所得稅季報(bào)填了A201020固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表。4月份還需要填嗎?沒有新增固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)沒有收到發(fā)票可以計(jì)提折舊嗎?有今年11月份和12月份購買的,我可以從2025年開始計(jì)提折舊,之前的不補(bǔ)計(jì)提折舊可以嗎?
老師,你好,請(qǐng)問我固定資產(chǎn)是2024年11月4日購買的,但是我在25年1月份錄入了固定資產(chǎn)卡片,我24年12月份怎么可以折舊?
老師您好,匯算清繳資產(chǎn)折舊調(diào)整表,12月才新增加固定資產(chǎn),在匯算清繳資產(chǎn)折舊調(diào)整表里面需要填寫固定資產(chǎn)嗎?2025年1月才計(jì)提累計(jì)折舊
老師、銀行入息 怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
支付貸款利息現(xiàn)金流選什么?
個(gè)人是一家企業(yè)的股東。但是自己用微信開通經(jīng)營性收款碼收款。有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛。
你好,老師,經(jīng)理讓我整理這些資料,這個(gè)一般是用來做啥的呀。融資嗎 1、公司最近三年的財(cái)務(wù)(審計(jì))報(bào)告;2、公司執(zhí)行的稅種、稅率及納稅情況(含有無欠稅)專項(xiàng)說明;3、公司有無享受稅收優(yōu)惠政策、財(cái)政補(bǔ)貼,如有,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)文件及依據(jù);4、公司有無對(duì)外長期投資,如有,請(qǐng)?zhí)峁┩顿Y企業(yè)現(xiàn)行有效的營業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議、章程;5、公司正在履行的其他合同(如有);6、公司與關(guān)聯(lián)方之間的往來明細(xì)表;7、公司最近三年來的訴訟、仲裁及行政處罰案件,如有,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)材料;8、公司法定代表人及高管有無涉及訴訟、仲裁及行政處罰案件,如有,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)材料;9、公司是否有因環(huán)境保護(hù)、建筑質(zhì)量、勞動(dòng)的侵權(quán)之債,如有,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)資料
老師你好,請(qǐng)問一下我們是開餐廳的,客人消費(fèi)時(shí)金額是1000元,微信掃碼支付,但是到賬后銀行存款只收到998元,扣了2元手續(xù)費(fèi),這樣的業(yè)務(wù)要怎么寫分錄?謝謝老師
生產(chǎn)礦山的成本和費(fèi)用都包括什么
生產(chǎn)礦山的成本都包括什么
老師您好 開小規(guī)模專票3個(gè)點(diǎn)的,需要一共繳納幾個(gè)點(diǎn)的稅?(有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的區(qū)別
個(gè)體戶也要去稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記嗎?領(lǐng)發(fā)票嗎?
好的,在季度預(yù)繳加速折舊后,以后匯算清繳怎么操作呢?還是加速折舊在匯算清繳時(shí)用好點(diǎn)呢?
本年季度預(yù)交和年度匯算的時(shí)候還是一次性扣除,以后年度才做納稅調(diào)增
好的,是按不含稅發(fā)票金額加速折舊嗎?
是的,就是那個(gè)子的哈
以后年度是按照當(dāng)年的累計(jì)折舊調(diào)增嗎?還是按什么參考調(diào)增呢?
以后年度是按照當(dāng)年計(jì)提的折舊做調(diào)增
好的,明白了,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師,你好!再問下您,我們開發(fā)票稅率是6%,進(jìn)項(xiàng)稅率基本都是13%,所以待抵扣進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按實(shí)際進(jìn)項(xiàng)抵扣幾乎都會(huì)有留抵,但是從賬面測算我們的稅負(fù)率大概2%左右,不交稅或者交的增值稅少,風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大嗎?怎么去平衡好點(diǎn)呢?
沒明白為啥開出是6%呢?
我們是做環(huán)保技術(shù)處理服務(wù)的,需要采購藥劑處理水污染,所以會(huì)有稅差
那個(gè)正常的哈,只要不是虛開進(jìn)項(xiàng)做賬就行
但是從24年收入和成本測算是有30%左右的毛利,我們現(xiàn)在交的增值稅比參考值的尾數(shù)都不到,交不夠的增值稅是不是會(huì)有補(bǔ)稅和交滯納金的風(fēng)險(xiǎn)?
據(jù)實(shí)申報(bào)就行了哈,只要沒虛開發(fā)票來抵扣