你好,這個要看你的供應(yīng)商能不能干開給你了。
某家用電器商場為增值稅一般納稅人。2021年7月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)22600元(與銷售貨物不能分開核算)。(2)銷售電視機(jī)80臺,每臺含稅零售單價為2825元。(3)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為169500元。(4)購進(jìn)熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付:購進(jìn)冰箱100臺,不含稅單價600元,兩項業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。(5)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款80000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項稅額6000元。當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題:(1)計算該商場7月份可抵扣的進(jìn)項稅額(2)計算該商場7月份的銷項稅額(3)計算該商場7月份的應(yīng)繳納的增值稅稅額
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):(1)本月零售上月購進(jìn)的空調(diào)400臺(進(jìn)價3500/臺),每臺售價4500元,向某學(xué)校捐贈10臺。銷售本月購進(jìn)的冰柜20臺(進(jìn)價2800元/臺),每臺售價3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈送小家電價值100元/臺。(2)以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺300元。5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺。(3)7月底,有10臺售出的空調(diào)因質(zhì)量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計40600元。,,我想問在計算進(jìn)項的時候本月購進(jìn)20臺冰柜為什么不算進(jìn)項啊
4.某家用電器商場為增值稅一般納稅人。2019年9月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)22600元(與銷售貨物不能分開核算)(2)銷售電視機(jī)80臺,每臺含稅零售單價為2825元每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元(3)當(dāng)月該商場其他商品含銷售額為169500元(4)購進(jìn)熱水器50臺,不含稅單價800元,贊已付購進(jìn)冰箱100臺,不含稅單價600元,兩項業(yè)務(wù)取得的增值專發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,還有40臺冰箱未向廠家付款(5)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項稅額6000元當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并中報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題:(1)計算該商場9月份可扣的進(jìn)項稅額(2)計算該商場9月份的項稅額(3)計算該商場9月份的應(yīng)納增值稅稅額,
.世偉家用電器商場為增值稅一般納稅人。2020年1月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入160000元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)20000元。(2)銷售電視機(jī)80臺,每臺含稅零售單價為2400元;每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元。(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票,企業(yè)按照含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)15000元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方。(4)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為169500元。(5)購進(jìn)熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付;購進(jìn)DVD播放機(jī)100臺,不含稅單價600元,兩項業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,還有40臺DVD放機(jī)未向廠家付款。(6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值專用發(fā)票上注明的價款70000元(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項稅額6000元。請編制會計分錄
世偉家用電器商場為增值稅一般納稅人2020年1月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入60000元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)0元(2)銷售電視機(jī)0臺,每臺含稅零售單價為2400元;每售出一臺可取得廠家給于的返利收人200元(3)代一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票,企業(yè)按照含稅銷售總額的5%提取代銷不屬于000元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方(4)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為169500元(5)購進(jìn)熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付;購進(jìn)DVD播放機(jī)100臺,不含積單價600元,兩項業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,還有40臺D播放機(jī)未向廠家付款(6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款70000元(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項稅額6000元7
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個人賺1萬設(shè)計費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
可以開相同的進(jìn)項給我,就是銷項發(fā)票在6月份開出去了,進(jìn)項要7月份才到
你好,這個一般問題不大
那我進(jìn)行進(jìn)項抵扣的話,需要特別注意嗎,還是正常抵扣就行
你好,正常抵扣就可以了。
稅務(wù)局不會揪著企業(yè)非自產(chǎn)商品的進(jìn)項和銷項一定要同一個月,不能跨月嗎
我就是有點(diǎn)怕稅務(wù)問題
你好,這個有這種風(fēng)險,只是概率比較低
那我把上個月開出去的非自產(chǎn)的銷項發(fā)票作廢了,有風(fēng)險嗎
你好,你是什么時候作廢的?
這個月作廢
你好,你這個月的話只能開紅字發(fā)票。