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請問老師 小規(guī)模未達(dá)起征點,進(jìn)行無票收入申報增值稅:填在10行(小微企業(yè)免稅銷售額)15000元進(jìn)行申報。后期開票后申報也填在10行(小微企業(yè)免稅銷售額)—15000元進(jìn)行沖減申報,對嗎? 沖減申報時系統(tǒng)申報還是大廳申報?要提供什么資料?跨年度有沒有影響?

2025-07-01 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-01 16:44

別直接填負(fù)數(shù),合并后重新填;系統(tǒng)或大廳都能辦,帶業(yè)務(wù)憑證;跨年度要調(diào)所得稅,真實業(yè)務(wù)合規(guī)處理就行 。

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快賬用戶9257 追問 2025-07-01 16:47

合并后重新填是什么意思?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:47

就是重新填報的意思

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快賬用戶9257 追問 2025-07-01 16:50

能不能先不申報,開票后申報,這樣有什么風(fēng)險?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:50

可以 可以開票后申報

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快賬用戶9257 追問 2025-07-01 16:51

一季度已經(jīng)申報,到三季度咋重新填報,可以更正申報嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:51

同學(xué)你好 可以更正申報

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快賬用戶9257 追問 2025-07-01 16:52

主要是擔(dān)心增值稅起征點的風(fēng)險問題

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:54

同學(xué)你好 小規(guī)模的話只要季度不超三十萬沒事

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快賬用戶9257 追問 2025-07-01 16:54

對方停工狀態(tài),不知道啥時候才能開工,這還有其他解決方案嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:55

同學(xué)你好 這個沒有了哦

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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