你好,可以計(jì)入25年期間費(fèi)用
老師,企業(yè)12月份要計(jì)提工資,會(huì)造成利潤減少成本費(fèi)用增加,那在明年做匯算清繳的時(shí)候,這塊費(fèi)用是不是需要調(diào)增,不能把利潤減少。
老師請(qǐng)問下,我這邊有50萬的房租成本24年攤銷,但是我不確定房東可能在匯算清繳的時(shí)候給我們開票,我現(xiàn)在能不能只在24年攤銷25萬,到時(shí)候不開票只調(diào)增25萬成本。因?yàn)槲椰F(xiàn)在有很多3個(gè)點(diǎn)的加工票不能用,加上去后成本太高了
老師,民非企業(yè),調(diào)賬的過程中是不是只要走了非限定性凈資產(chǎn)這個(gè)科目,稅務(wù)上匯算清繳的時(shí)候就要利潤調(diào)增或者調(diào)減,老師?比如借:非限定性凈資產(chǎn) 1萬 貸:其他應(yīng)付款 -個(gè)人 1萬(捐款,不是向特定部門的捐款,稅前不能扣除,那我做了上面的分類之后,匯算清繳的時(shí)候利潤調(diào)增,對(duì)吧,老師?就是不追溯了,全部在25年的時(shí)候做24年的年度清繳時(shí),計(jì)入24年利潤里面,進(jìn)行利潤調(diào)增就可以了?)
老師好,24年1月支付了一年的房租100萬,24年12月發(fā)票還沒來,就在24年12月把這100萬全部做到管理費(fèi)用里了,25年得知對(duì)方開不出發(fā)票了,那么在25年匯算清繳的時(shí)候是不是把這100萬全部納稅調(diào)增就好了。25年會(huì)計(jì)賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,我24年8-12月的部分發(fā)票在25年2月才取到,24年沒有預(yù)提,已經(jīng)不能入在24年了,因?yàn)?4年的已經(jīng)結(jié)賬了,就入在了25年2月。如果審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn),匯算清繳公司自己做,稅務(wù)局也沒有發(fā)現(xiàn)的話,是不是會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上都不用調(diào)整了?
我在稅務(wù)局導(dǎo)出的是利潤表結(jié)果下載出來的是資產(chǎn)負(fù)債表
打官司的的錢一般做什么費(fèi)用呀
老師您好!公司小規(guī)模,2024年對(duì)公帳戶付了一筆178400元裝修車間費(fèi)用,于2025年3月,對(duì)方才開178400元的發(fā)票,并且于2025年第一季度,做發(fā)178400應(yīng)付帳款的稅務(wù)申報(bào),該怎樣寫分錄呢
電子稅務(wù)局申報(bào)未退稅證明,系統(tǒng)提示報(bào)關(guān)單不存在
你好,請(qǐng)問2025年更正2022年5月申報(bào)表,現(xiàn)在需要繳納增值稅,教育附加,地方教育附加,及增值稅滯納金,和城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)滯納金,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問,現(xiàn)在的網(wǎng)格員和之前的稅管員有啥區(qū)別呀
可以在發(fā)票上標(biāo)注或者涂畫嗎
公司車輛上牌是那種發(fā)票?
老師我們單位一年當(dāng)中沒做過收入,但是老是結(jié)轉(zhuǎn)成本,是怎么回事
領(lǐng)導(dǎo)讓發(fā)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問只導(dǎo)2024年12月份的還是從1月份都要導(dǎo)出來?
不是說 記入以前年度損益調(diào)整么 現(xiàn)在已經(jīng)匯算結(jié)束了呀
可以25年報(bào)銷,入25年期間費(fèi)用
政策依據(jù)嘛
沒有政策規(guī)定,24年費(fèi)用不能在25年報(bào)銷并入賬25年