研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額是稅額,即因加計(jì)扣除少繳的企業(yè)所得稅。 計(jì)算方式: 未形成無形資產(chǎn):加計(jì)扣除額(實(shí)際發(fā)生額 ×100%)× 稅率 形成無形資產(chǎn):每年加計(jì)攤銷額(成本 ×200%/ 攤銷年限 - 正常攤銷額)× 稅率
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購(gòu)買禮品費(fèi)用如何入賬
老師社保完稅證明,開具了沒點(diǎn)保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要在營(yíng)業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
我們公司的利潤(rùn)是負(fù)的,本來就沒有交所得稅,那這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額是不是就是0了?
同學(xué)你好 嗯 是這樣的哦
多謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝